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??? 渭南市臨渭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明
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? 一、單位概況
(一)單位主要職責:
1、貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針、政策和法規(guī),依法擬定我區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的規(guī)范性文件和規(guī)劃,并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況。
2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)工作,審查村鎮(zhèn)建設(shè)工程施工圖,參與、指導(dǎo)全區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)的規(guī)劃和建設(shè)管理工作。
3、負責區(qū)屬房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)市場、房屋安全鑒定,廉租房建設(shè)以及直管房地產(chǎn)的管理。
4、負責區(qū)屬建筑施工企業(yè)、建筑安裝企業(yè)和建筑制品企業(yè)的管理,負責建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理,負責區(qū)屬房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、建筑施工企業(yè)、預(yù)制構(gòu)件企業(yè)的資質(zhì)申報和日常管理工作。
5、負責全區(qū)工程招標投標、工程監(jiān)理及施工許可證的管理工作。
6、負責建筑業(yè)勞保統(tǒng)籌、建筑節(jié)能等工作。
7、受市住建局委托,負責本行政區(qū)域內(nèi)燃氣(具)的行業(yè)管理及安全管理工作。
8、負責全區(qū)地震的監(jiān)測預(yù)報和地震知識宣傳工作,負責抗震設(shè)防標準管理工作。
9、負責全區(qū)創(chuàng)建省級(國家級)園林城市的牽頭、協(xié)調(diào)工作。
10、承辦區(qū)政府交辦的其它事項。
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(二)決算單位構(gòu)成:
決算單位設(shè)行政單位1個;事業(yè)單位3個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位2個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 渭南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 行政 |
2 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 事業(yè) |
3 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)建筑規(guī)劃設(shè)計處 | 事業(yè) |
4 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)監(jiān)察大隊 | 參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 |
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二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)
7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計74896.3萬元。包括:
(1)公共預(yù)算財政撥款收入74896.3萬元。
(2)政府性基金收入0萬元,無此項收入。
(3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。
(4)經(jīng)營收入0萬元,無此項收入。
(5)其他收入0萬元,無此項收入。
(6)增減變化情況:財政撥款較去年相比減少,主要由于人員調(diào)整、壓縮辦公經(jīng)費。
2、支出總計74896.3萬元,包括:
(1)基本支出1230.3萬元,主要是 工資福利支出。包括:商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助。
(2)項目支出73666萬元,主要是保障性安居工程基礎(chǔ)配套建設(shè)支出,包括農(nóng)村危房改造支出、棚戶區(qū)改造支出。
(3)經(jīng)營支出0萬元,無此項支出。
(4)對附屬單位補助支出0萬元,無此項支出。
(5)結(jié)余分配0萬元。?
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(7)增減變化情況:財政撥款較去年相比減少,主要由于人員調(diào)整、壓縮辦公經(jīng)費。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況:
2016年度財政撥款支出74896.3萬元,其中:基本支出1230.3萬元;項目支出73666萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況:(按支出功能分類科目進行詳細說明)
教育支出:26920萬元,社會保障和就業(yè)支出275.68萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出24.71萬元,節(jié)能環(huán)保支出2.08萬元。
(三)2016年部門決算項目支出表
主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為73666萬元:教育支出:26920萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出:1165萬元,住房和保障支出:45581萬元。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
主要反映本部門當年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當年采購計劃金額為0萬元,貨物采購計劃0萬元,工程采購計劃0萬元,服務(wù)采購計劃0萬元,實際采購金額為0萬元,其中貨物采購金額0萬元,服務(wù)采購金額0萬元。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
?2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費” 支出24.32萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費23.29萬元,公務(wù)接待費1.03萬元。
?1、因公出國(境)費用支出情況:今年無此項支出;
?2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
?2016年購置車輛0臺,公務(wù)用車保有量5臺,經(jīng)費支出0萬元, 2016年公務(wù)用車運行維護支出23.29萬元,較去年同比上升11.41%。
?3、公務(wù)接待費支出情況
?公務(wù)接待費用支出1.03萬元,較去年同比上漲100%,累計接待7批次、50人。主要用于省級危房改造交叉檢查。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:商品和服務(wù)支出136.10萬元,其中:辦公費32.15萬元,其他交通費28.32萬元,其他商品和服務(wù)支出2.79萬元等。
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附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運行:指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費支出,是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水電費、取暖費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
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