?
?
附:
???????
渭南市臨渭區(qū)科技局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明
一、單位概況
(一)單位主要職責(zé):主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)科技工作的方針、政策和法律、法規(guī);負(fù)責(zé)編制全區(qū)中長期科技發(fā)展規(guī)劃和年度科技研究和技術(shù)發(fā)展計劃;圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展,負(fù)責(zé)做好科技項目的申報、實施和管理;組織協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)村科技服務(wù)體系、和科技示范基地、科技專家大院建設(shè)管理,組織和指導(dǎo)農(nóng)村科技培訓(xùn)、科技示范與推廣工作;歸口管理全區(qū)民營科技企業(yè),負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)推薦認(rèn)定工作;組織區(qū)內(nèi)科技成果的推薦上報和專利申報、宣傳及執(zhí)法檢查工作;負(fù)責(zé)科技成果鑒定、登記和科技成果保密工作;負(fù)責(zé)區(qū)科學(xué)技術(shù)獎勵工作和市科學(xué)技術(shù)獎的推薦工作。負(fù)責(zé)科技宣傳、科技信息、科技統(tǒng)計工作。
(二)決算單位構(gòu)成:
決算單位設(shè)行政單位1個。納入科技局2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 渭南市臨渭區(qū)科技局 | 行政 |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入情況。包括:財政撥款收入268.30萬元,其他收入0.12萬元。
(1)公共預(yù)算財政撥款收入268.30萬元。
(2)政府性基金收入(無此項收入)。
(3)事業(yè)收入(寫無此項收入)。
(4)經(jīng)營收入(無此項收入)。
(5)其他收入0.12萬元。
2、支出情況,包括:一般公共服務(wù)支出2萬元,科學(xué)技術(shù)支出181.43萬元,社會保障和就業(yè)支出71.82萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.86萬元,住房保障支出9.31萬元。
(1)基本支出基本支出201.42萬元。其中:人員經(jīng)費支出186.48萬元,日常公用經(jīng)費支出14.94萬元。
(2)項目支出67萬元,主要是科技計劃項目支出,包括知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)2萬元;技術(shù)研究與開發(fā)20萬元;科技重大項目45萬元。
(3)經(jīng)營支出(無此項收入)。
(4)對附屬單位補(bǔ)助支出(無此項收入)。
(7)增減變化情況,較去年同期有增加,主要為人員經(jīng)費支出增加。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況,基本支出201.42萬元,項目支出67萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況,基本支出:科學(xué)技術(shù)支出181.43萬元;社會保障和就業(yè)支出71.82萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.86萬元;住房保障支出9.31萬元。項目支出:知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)2萬元;技術(shù)研究與開發(fā)20萬元;科技重大項目45萬元。
(三)2016年部門決算項目支出表
主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為67萬,知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)2萬元;技術(shù)研究與開發(fā)20萬元;科技重大項目45萬元。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。不涉及。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出3.38萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元,公務(wù)接待費0.88萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況,無因公出國(境)費用支出。
今年無此項情況。
2、公務(wù)用車運行維護(hù)費用支出2.5萬元。
2016年公務(wù)用車運行維護(hù)支出2.5萬元,較去年同比無變化。
3、公務(wù)接待費支出0.88萬元。
公務(wù)接待費用支出0.88萬元,累計接待4批次、120人。主要用于科技培訓(xùn)、學(xué)習(xí)觀摩和人大代表視察等。
(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況。人員經(jīng)費支出186.48萬元,日常公用經(jīng)費支出14.94萬元,較去年同比人員經(jīng)費增加,主要是工資增長。
附:名詞解釋
(1)、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
(2)、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
(3)、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(4)、行政運行:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(5)、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(6)、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(7)、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變
化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(8)、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?
?
?