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    臨渭區(qū)人民街道辦事處

    臨渭區(qū)人民街道辦事處2016年度部門決算及“三公”經費公開說明

    一、臨渭區(qū)人民街道辦事處概況

    (一)?臨渭區(qū)人民街道辦事處的主要職責:

    ?1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關于街道工作方面的決定,制定具體的管理辦法并組織實施;?
    ??? ?2、負責轄區(qū)內市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作,發(fā)動轄區(qū)單位和群眾保護環(huán)境,開展愛國衛(wèi)生運動;?
    ??? ?3、動員和領導居民及各單位、各部門開展社區(qū)建設工作;制定并實施社區(qū)建設規(guī)劃和年度計劃;??
    ??? ?4、指導社區(qū)居民委員會的工作;協(xié)調解決行政事務、社會管理和公共服務方面的問題;?
    ??? ?5、負責社區(qū)集體經濟組織的監(jiān)督管理工作;?
    ??? ?6、負責轄區(qū)內普法教育工作,維護老人、婦女兒童的合法權益;?
    ?? ? 7、負責轄區(qū)內安全生產和消防工作的指導、監(jiān)督;?
    ??? ?8、會同有關部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作;?
    ??? ?9、會同有關部門做好本轄區(qū)人口和計劃生育工作;?
    ??? ?10、會同有關部門做好轄區(qū)內的企業(yè)服務、在地統(tǒng)計工作;?
    ??? ?11、會同有關部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會保障工作;?
    ??? ?12、協(xié)助武裝部門做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役工作;?
    ??? ?13、配合有關部門做好防空、防汛、防風、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災、重大動物疫情防控等工作;?
    ?????14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

    (二)臨渭區(qū)人民街道辦事處的決算單位構成:

    臨渭區(qū)人民街道辦事處決算單位設行政單位6個;事業(yè)單位0個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。納入臨渭區(qū)人民街道辦事處2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

    ?

    序號

    單位名稱

    單位性質

    1

    人民街道辦事處黨政辦

    行政單位

    2

    人民街道辦事處本級

    行政單位

    3

    人民街道辦事處經濟發(fā)展辦公室

    行政單位

    4

    人民街道辦事處社會事務管理辦公室

    行政單位

    5

    人民街道辦事處城市建設管理辦公室

    行政單位

    6

    人民街道辦事處社會治安綜合治理委員會辦公室

    行政單位


    ?

    二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)

    1、2016年部門決算收支總表。

    22016年部門決算收入總表。

    3、2016年部門決算支出總表。

    42016年財政撥款決算總體情況表。

    5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)

    6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按經濟分類科目)

    7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

    82016年部門決算政府性基金收支表。

    9、2016年部門決算項目支出表。

    10、2016年部門決算政府采購情況表。

    11、2016年部門決算一般公共預算撥款三公經費支出表

    三、2016年度部門決算情況說明

    (一)2016年度收入支出決算總體情況

    1、收入總計1701.31萬元。包括:

    1)公共預算財政撥款收入1679.68萬元,區(qū)級財政當年撥付的預算資金財政撥款。

    2)政府性基金收入21.27萬元。

    3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。

    4)經營收入0萬元,無此項收入。

    5)其他收入0.36萬元,利息收入。

    6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

    7)上年結轉和結余0萬元,。

    8)增減變化情況:財政所、司法所、計生辦、藥檢所、畜牧站人員、經費移交至街鎮(zhèn),致使人員、經費增加。

    2、支出總計1701.31萬元,包括:

    1)基本支出1395.08萬元,主要是人員經費和日常公用經費支出。其中:人員經費支出1048.10萬元,日常公用經費支出346.98萬元。

    2)項目支出306.23萬元,主要是行政事業(yè)類項目支出,包括行政事業(yè)類項目支出306.23萬元。

    3)經營支出0萬元,無此項收入。

    (4)對附屬單位補助支出0萬元,無此項收入。

    5)結余分配0萬元。?

    6)年末結轉和結余0萬元。

    7)增減變化情況:財政所、司法所、計生辦、藥檢所、畜牧站人員、經費移交至街鎮(zhèn),致使人員、經費增加。

    (二)財政撥款支出決算情況說明

    1、財政撥款支出決算總體情況:

    2016年度財政撥款支出1701.31萬元,其中:基本支出1395.08萬元,項目支出306.23萬元。

    2、財政撥款支出決算具體情況:一般公共服務支出619.59萬元,文化體育與傳媒支出5.76萬元,社會保障和就業(yè)支出742.11萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出131.47萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出108.26萬元,農林水支出19.4萬元,住房保障支出53.09萬元。

    (三)2016年部門決算項目支出表

    主要反映本部門項目支出決算情況2016年本部門項目支出為306.23萬元。

    (四)2016年部門決算政府采購情況表

    主要反映本部門當年貨物、工程、服務政府采購完成情況。本部門當年采購計劃金額為0萬元,貨物采購計劃0萬元,工程采購計劃0萬元,服務采購計劃0萬元,實際采購金額為0萬元,其中貨物采購金額0萬元,服務采購金額0萬元。

    (五)財政撥款安排的“三公”經費支出情況

    2016年財政撥款安排的“三公經費”支出15.53萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費12.64萬元,公務接待費2.89萬元。

    1、因公出國(境)費用支出情況

    2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元,較去年同比下降0%,今年無此項支出;

    2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

    2016年購置車輛0臺,公務用車保有量1臺,經費支出0萬元, 2016年公務用車運行維護支出12.64萬元,較去年同比上升49.95%。

    3、公務接待費支出情況

    公務接待費用支出2.89萬元,較去年同比下降19.39%,累計接待40批次、700人。主要用于黨員大會會議費、中省市區(qū)及國際友人參觀社區(qū)等公務活動

    (六)機關運行經費的執(zhí)行情況:工資福利支出495.83萬元(其中:基本工資233.69萬元,津貼補貼262.14萬元)

    商品和服務支出576.52萬元(其中:辦公費141.38萬元,印刷費18.5萬元,水費6.5萬元,電費20萬元,維修(護)費237.91萬元,勞務88.26萬元,公務接待費2.89萬元,公務用車運行維護費12.64萬元,其他交通費用45.44萬元,其他商品和服務支出3.37萬元

    對個人和家庭的補助552.27萬元(其中:退休費169.12萬元,生活補助300.03萬元,醫(yī)療費20.62萬元,生產補貼5.41萬元,住房公積金53.09萬元,其他對個人和家庭的補助支出4萬元

    ?

    ?

    附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)

    ???? 公共預算財政撥款:財政預算也稱為公共財政預算,是指政府的基本財政收支計劃,是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中,以清楚反映政府的財政收支狀況。

    ??? “三公”經費:三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

    人民決算公開.xls