一、單位概況
(一)單位主要職責(zé):
1、貫徹執(zhí)行國家財政、稅收法律、法規(guī)、政策,草擬區(qū)財政預(yù)算、地方稅務(wù)、財務(wù)、會計、國有資產(chǎn)管理等方面的規(guī)章制度,并按規(guī)定報請批準后監(jiān)督執(zhí)行。
2、根據(jù)本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展計劃,編制并組織執(zhí)行政府一般公共預(yù)算、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算、社會保障預(yù)算和政府性基金預(yù)算;檢查預(yù)算執(zhí)行情況,編制年度決算。
3、管理本區(qū)各項地方稅收和其他財政收入,并負責(zé)地方稅政管理;按照規(guī)定的權(quán)限,審查上報本區(qū)地方稅收的減免事項。
4、負責(zé)管理基本建設(shè)財務(wù),對區(qū)級重大建設(shè)項目資金使用進行監(jiān)督檢查。
5、負責(zé)管理本區(qū)工交、商貿(mào)、農(nóng)業(yè)、文教、衛(wèi)生、科技等事業(yè)費,管理行政經(jīng)費、管理區(qū)級檢法司經(jīng)費及財務(wù)管理工作。
6、負責(zé)區(qū)級機關(guān)的行政經(jīng)費管理、國有資產(chǎn)管理、基本建設(shè)計劃的審批;負責(zé)區(qū)級機關(guān)土地、房產(chǎn)、車輛、設(shè)施和辦公設(shè)備的配備、調(diào)撥、清查登記、監(jiān)督檢查。
7、負責(zé)監(jiān)督管理本區(qū)國家撥給的轉(zhuǎn)移支付資金、扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金等專項資金的使用。
8、負責(zé)本區(qū)行政事業(yè)性收費、罰沒收入和其他應(yīng)當(dāng)上繳本級財政的收入,安排罰沒的拍賣處理工作。
9、統(tǒng)一管理政府內(nèi)外債務(wù);規(guī)范、完善彩票管理制度和發(fā)行計劃,監(jiān)管彩票發(fā)行;管理世界銀行對本區(qū)貸款項目的財務(wù)工作。
10、負責(zé)本區(qū)預(yù)算外資金和非稅收入的財務(wù)管理工作。
11、管理區(qū)級財政社會保障支出;規(guī)范和完善本區(qū)社會保障資金財務(wù)管理制度,組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。
12、負責(zé)全區(qū)會計事務(wù)管理工作;管理指導(dǎo)全區(qū)會計集中核算工作。
13、負責(zé)對各街鎮(zhèn)財政收支和區(qū)級各部門的財務(wù)活動及其執(zhí)行財政政策、法令等情況進行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查。
14、負責(zé)全區(qū)財政供養(yǎng)人員工資的統(tǒng)發(fā)和管理工作。
15、負責(zé)對全區(qū)行政機關(guān)和財政供給經(jīng)費的事業(yè)單位購置專項商品實施有效的控制和管理。
16、牽頭負責(zé)農(nóng)村綜合改革各項工作,協(xié)調(diào)組織街鎮(zhèn)機構(gòu)改革、教育體制改革、區(qū)鄉(xiāng)財政體制改革和村級公益事業(yè)“一事一議”財政獎補工作。
17、負責(zé)全區(qū)財政系統(tǒng)信息化及“金財工程”建設(shè),組織實施全區(qū)“金財工程”建設(shè)工作人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。
18、加強財政管理體制建設(shè),形成統(tǒng)一透明規(guī)范的財政轉(zhuǎn)移支付制度;加強推進基本公共服務(wù)均等化和主體功能區(qū)建設(shè),進一步完善公共財政體系。
19、加強對政府投資項目預(yù)算執(zhí)行情況的評估和審查。
20、負責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作。
21、負責(zé)惠民“一折通”發(fā)放和管理工作。
22、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)決算單位構(gòu)成:
決算單位設(shè)行政單位1個
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)財政局 | 行政 |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)
7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計2092.30萬元。包括:
(1)公共預(yù)算財政撥款收入2072.27萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。
(2)政府性基金收入20萬元,是新增建設(shè)用地土地有償使用費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的政府性基金收入。
(3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。
(4)經(jīng)營收入0萬元,無此項收入。
(5)其他收入0.03萬元,為預(yù)算單位的利息收入.
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元。
(7)增減變化情況:收入與上年相比增長5.52%
2、支出情況,包括:
(1)基本支出1745.30萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出1089.36萬元,對個人和家庭的補助支出390.38萬元,商品和服務(wù)支出265.56萬元。
(2)項目支出347萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出.
(3)經(jīng)營支出0萬元,無此項支出。
(4)對附屬單位補助支出0萬元,無此項支出。
(5)結(jié)余分配0萬元。
(6)增減變化情況:支出與上年相比增長5.52%
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況。
2016年度財政撥款支出2092.27萬元,其中:基本支出1745.27萬元,項目支出347萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務(wù)支出1849.55萬元。其中:財政事務(wù)(行政運行)支出1849.55萬元.
(2)社會保障和就業(yè)支出242.72萬元,其中:行政事業(yè)單位離退休(行政單位離退休)支出242.72萬元。
(三)2016年部門決算項目支出表
主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為347萬元,全部為財政事務(wù)支出。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計劃金額為32萬元,貨物采購計劃32萬元,工程采購計劃0萬元,服務(wù)采購計劃0萬元,實際采購金額為32萬元,其中貨物采購金額32萬元,服務(wù)采購金額0萬元。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出3.6萬元,較上年減少17.9元,主要是車改及壓縮公務(wù)接待。其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費1.1萬元,公務(wù)接待費2.5萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2016年度我局因公出國出境實際支出0萬元,今年無此項支出
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2016年購置車輛0臺,經(jīng)費支出0萬元, 2016年公務(wù)用車運行維護支出1.1萬元,”是全局公務(wù)租賃用車等費用。較上年減少了15.9萬元,主要是公車改革。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出2.5萬元,較上年減少2萬元。累計接待65批次、638人。主要用于政府債務(wù)資金使用情況檢查、預(yù)算外資金檢查、財政領(lǐng)取工資人數(shù)核查、開展ppp示范項目進展情況檢查、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作專項檢查、轉(zhuǎn)移支付情況檢查等各類財政專項資金檢查,以及外地市調(diào)研、交流學(xué)習(xí)等公務(wù)接待活動。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費的情況
機關(guān)經(jīng)費主要用于日常辦公費、水、電、煤氣、網(wǎng)絡(luò)維護、監(jiān)督檢查、評審工作、政府采購及監(jiān)管等。機關(guān)經(jīng)費具體為2016年機關(guān)運行經(jīng)費說明:辦公費64萬元、印刷費45萬元、水費10萬元、電費15萬元、郵電費40萬、取暖費35萬元、物業(yè)管理費13萬元、差旅費20萬元、維護費72.7萬元、培訓(xùn)費20萬元、公務(wù)接待費2.5萬元、委托業(yè)務(wù)費20萬元、工會經(jīng)費25萬元、公務(wù)用車運行維護費1.1萬元、其他交通費用79.24萬元、其他商品和服務(wù)支出71.23。
附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)
一、一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入,主要是指存款利息收入等。
三、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項): 指財政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常公務(wù)支出。
五、社會保障和就業(yè)支出:指為離退休人員提供退休工資的支出。
六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、 公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件: