一、渭南市臨渭區(qū)糧食局概況
渭南市臨渭區(qū)糧食局屬行政單位,執(zhí)行行政單位會計制度。截止2016年11月底現(xiàn)有行政在編人數(shù)為9人,離退休36人,自收自支事業(yè)在編人數(shù)為14人。機關(guān)設立局長1名,副局長2名,紀檢組長1名。
(一)、渭南市臨渭區(qū)糧食局的主要職責:
1、貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于糧食工作的方針、政策和法律、法規(guī),研究提出全區(qū)糧食調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃。
2、指導全區(qū)糧食流通體制改革工作,擬訂全區(qū)糧食流通體制改革、國有糧食企業(yè)改革方案,并組織實施,對企業(yè)改制后內(nèi)退等人員進行托管。
3、負責糧食市場供求形勢的監(jiān)測,預警分析和信息發(fā)布;組織開展全區(qū)糧食供需平衡調(diào)查,制定全區(qū)糧食應急預案,并負責提出啟動建議,搞好軍供、救災、突發(fā)性事件及重大項目實施中的糧油供應。
4、執(zhí)行國家糧食質(zhì)量標準和糧食儲存,運輸?shù)募夹g(shù)規(guī)范;負責對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理;指導糧食行業(yè)的技術(shù)改造和新技術(shù)推廣以及農(nóng)戶科學儲糧。
5、制定全區(qū)糧食流通和區(qū)級儲備糧管理的有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行,監(jiān)督檢查區(qū)級儲備糧的庫存數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全;負責轄區(qū)內(nèi)各級各類儲備糧的監(jiān)管工作;負責全區(qū)糧食庫存檢查工作。
6、負責全區(qū)糧食流通行業(yè)管理;依法對糧食經(jīng)營者從事糧食收購、儲存、運輸活動和政策性糧食購銷活動以及執(zhí)行國家糧食流通統(tǒng)計情況進行監(jiān)督檢查;負責糧食批發(fā)準入資格和糧食收購資格的審查認定工作。
7、負責對國有糧食企業(yè)經(jīng)營進行指導監(jiān)管,對國有糧食企業(yè)資產(chǎn)進行管理;加強干部職工教育及管理,提高其綜合素質(zhì);加強安全生產(chǎn)管理,及時解決各類矛盾和問題。
8、負責全區(qū)糧食流通,儲備設施的規(guī)劃布局及建設工作。
9、指導糧食企業(yè)貫徹執(zhí)行國家糧食財務會計法規(guī),強化對國有資產(chǎn)管理,協(xié)助企業(yè)落實收購貸款,協(xié)同區(qū)財政局做好糧食風險基金的監(jiān)督和管理。
(二)渭南市臨渭區(qū)糧食局的決算單位構(gòu)成:
渭南市臨渭區(qū)糧食局設行政單位1個;事業(yè)單位0個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個,全額財政撥款事業(yè)單位1個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 渭南市臨渭區(qū)糧食局 | 行政 |
二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)
7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計841.75萬元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入841.75萬元。
(2)無政府性基金收入。
(3)無事業(yè)收入。
(4)無經(jīng)營收入
(5)無其他收入。
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(8)增減變化情況:
全年部門收入總計 841.75萬元,較上年度增加413.35萬元,增長97%??傮w情況分析,2016年度項目建設支出增加,主要是省級危倉老庫建設項目及其他項目支出增加。較年初預算增加598.87萬元,增長246%,主要原因是2016年度我單位危倉老庫建設項目建設資金增加508.02萬元,年初未進行預算。人員經(jīng)費支出增加67.25萬元,增長29%。日常公用經(jīng)費支出增加23.6萬元,增長191%。以上分析主要原因是單位人員增資及出差標準提高等經(jīng)費年初未能預算,財政追加撥款。
2、支出總計841.75萬元,包括:
(1)、基本支出333.73萬元,主要是人員經(jīng)費支出297.78萬元,日常公用經(jīng)費支出35.95萬元。其中:人員經(jīng)費用途主要包括基本工資33.68萬元,津貼補貼26.70萬元,獎金2.98萬元,其他社會保障繳費12.20萬元,伙食補助1.6萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.9萬元,其他工資福利支出15.25萬元,行政事業(yè)單位離退休162.5萬元,生活補助3.44萬元,獎勵金1.98萬元,住房公積金5.49萬元,采暖補貼2.40萬元,其他對個人和家庭補助支出23.66萬元。公用經(jīng)費主要包括辦公費1.61萬元,印刷費1.12萬元,咨詢費0.06萬元,手續(xù)費0.03萬元,水費3.31萬元,電費3.9萬元,郵電費1.65萬元,取暖費2.1萬元,差旅費1.92萬元,維修(護)費3.5萬元,公務接待費0.35萬元,勞務費3.42萬元,委托業(yè)務費3.2萬元,福利費1.70萬元,公務用車運行維護費1.41萬元,其他交通費4.67萬元,其他商品和服務支出2.00萬元。
(2)項目支出508.02萬元,主要是省級危倉老庫建設項目及其他項目增加。其中:儲備糧油補貼支出64.22萬元,用于區(qū)級成品糧油應急儲備;其他重要商品儲備支出298.80萬元,其他糧油事物支出130萬元,一般行政管理事物支出15萬元,主要用于危倉老庫建設。
(3)無經(jīng)營支出。
(4)無對附屬單位補助支出。
(5)結(jié)余分配0萬元。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(7)增減變化情況:
主要是2016年項目支出508.02萬元,較上年度增加408.02萬元。原因是省級危倉老庫建設項目及其他項目增加。其中:儲備糧油補貼支出64.22萬元,用于區(qū)級成品糧油應急儲備;其他重要商品儲備支出298.80萬元,其他糧油事物支出130萬元,一般行政管理事物支出15萬元,主要用于危倉老庫建設。
。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況:
全年財政撥款支出合計841.75萬元。其中:基本支出333.73萬元,占全年40%;項目支出508.02萬元,占全年60%。與2015年相比支出增413.35萬元,增長97%。較年初預算增加598.87萬元,增長246%,主要原因是2016年度我單位危倉老庫建設項目及其他項目增加508.02萬元,年初未進行預算。人員經(jīng)費支出增加67.25萬元,增長29%。日常公用經(jīng)費支出增加23.6萬元,增長191%。以上分析主要原因是單位人員增資及出差標準提高等經(jīng)費年初未能預算,財政追加撥款。
2、財政撥款支出決算具體情況:(按支出功能分類科目進行詳細說明)
2016年度本單位財政撥款支出具體情況:歸口管理的行政單位離退休133萬元,事業(yè)單位離退休29.50萬元,其他社會保障和就業(yè)支出20.96,行政單位醫(yī)療8.76萬元,事業(yè)單位醫(yī)療0.04,住房公積金5.49萬元,行政運行83.98萬元,一般行政管理事務15萬元, 機關(guān)服務10萬元,事業(yè)運行42萬元,其他糧油事務支出130萬元,儲備糧油補貼支出64.22萬元, 其他重要商品儲備支出298.8萬元。
(三)2016年部門決算項目支出表
主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為508.02萬元,主要是省級危倉老庫建設項目及其他項目增加。其中:儲備糧油補貼支出64.22萬元,用于區(qū)級成品糧油應急儲備;其他重要商品儲備支出298.80萬元,其他糧油事物支出130萬元,一般行政管理事物支出15萬元,主要用于危倉老庫建設。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
2016年度本單位無政府采購事項。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出1.76萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費1.41萬元,公務接待費0.35萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況:無因公出國(境)費用支出。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況:2016年度本單位公務用車運行維護費1.41萬元,較上年減少0.33萬元。公務用車主要支出途徑為正常的公務出行,赴省會議,糧食市場檢查等租用車輛。
3、公務接待費支出情況:全年公務接待支出0.35萬元,比上年增加0.35萬元,國內(nèi)公務接待5批次10人次,主要支出途徑全年糧食收購市場安全檢查,及各部門聯(lián)合檢查接待。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:
2016年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出35.95萬元。主要包括辦公費1.61萬元,印刷費1.12萬元,咨詢費0.06萬元,手續(xù)費0.03萬元,水費3.31萬元,電費3.9萬元,郵電費1.65萬元,取暖費2.1萬元,差旅費1.92萬元,維修(護)費3.5萬元,公務接待費0.35萬元,勞務費3.42萬元,委托業(yè)務費3.2萬元,福利費1.70萬元,公務用車運行維護費1.41萬元,其他交通費4.67萬元,其他商品和服務支出2.00萬元。較上年增加16.97萬元,增加89.34%。主要原因是機構(gòu)調(diào)整,人員增資,出差補助標準提高等。
附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)
1、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的資金。
2、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
6、政府采購:是指各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
? ?糧食局決算公開.xls