中共渭南市臨渭區(qū)委政法委員會2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開
一、單位概況
(一)單位主要職責
1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和省、市、區(qū)委的安排部署,研究制定我區(qū)貫徹落實的具體措施,統(tǒng)一區(qū)直政法各部門的思想和行動,全面開展政法各項工作。
2、組織、指導全區(qū)維護社會穩(wěn)定工作,掌握和分析社會穩(wěn)定情況,協(xié)調(diào)處理群體性事件和突發(fā)事件。
3、檢查區(qū)直政法部門公正廉潔執(zhí)法情況,結(jié)合實際研究制定促進公正廉潔執(zhí)法的具體辦法。
4、大力支持和嚴格監(jiān)督區(qū)直政法各部門依法行使職權(quán),指導和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促大案要案的查處工作。
5、組織協(xié)調(diào)全區(qū)社會治安綜合治理工作,落實平安建設(shè)各項措施,推進社會治理創(chuàng)新,營造安定的社會環(huán)境。
6、組織構(gòu)建全區(qū)大調(diào)解工作體系,排查化解矛盾隱患,積極推動政法各部門做好涉法涉訴信訪工作。
7、研究加強全區(qū)政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導班子建設(shè)的措施,協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導干部。
8、組織、推動政法部門扎實開展黨風廉政建設(shè)工作,協(xié)助紀檢部門查處違紀違法行為。
9、研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息,指導、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導工作。
10、及時向區(qū)委反映政法工作的重大情況,辦理區(qū)委和上級黨委政法委交辦的其他事項。
(二)決算單位構(gòu)成:
決算單位設(shè)行政單位1個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 中共渭南市臨渭區(qū)委政法委員會 | 行政 |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)
7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計335.95萬元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入335.95萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算財政撥款資金。
(2)政府性基金無收入,本單位無此項收入。
(3)事業(yè)收入,本單位無此項收入。
(4)經(jīng)營收入,本單位無此項收入。
(5)其他收入0.0010萬元,為農(nóng)行基本戶利息收入。
(6)增減變化情況:2016年度總收入較上年度增加45.69萬元,增加比率13.60%。
2、支出總計335.95萬元,包括:
(1)基本支出295.95萬元,主要是為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成全區(qū)政法委各項重點工作支出。其中:人員經(jīng)費204.83萬元,日常公用經(jīng)費91.12萬元。
(2)項目支出40萬元,主要是國家安全維護穩(wěn)定工作經(jīng)費。
(3)經(jīng)營支出:本單位當年無此項收支。
(4)對附屬單位補助支出:本單位當年無此項收支。
(5)增減變化情況:2016年度總收入較上年度增加45.69萬元,增加比率13.60%。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況:
2016年支出合計335.95萬元,其中:
(1)財政撥款基本支出295.95萬元;
(2)財政撥款項目支出40萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況:
(1) 一般公共服務支出240.12萬元
(2) 社會保障和就業(yè)支出37.49萬元
(3) 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.68萬元
(4) 住房保障支出13.66萬元
(三)2016年部門決算項目支出表
2016年度項目支出40萬元,主要用于國家安全維護穩(wěn)定工作經(jīng)費。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
2016年無政府采購支出。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出3.22萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費2.5萬元,公務接待費0..72萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2016年度本單位無因公出國(境)事項,不存在該筆支出。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2016年本單位公務用車保有量0輛,2016年公務用車運行維護支出2.5萬元,與年初預算持平。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出0.72萬元,較上年增加0.59萬元,增長率0.81%,累計接待10批次100余人。2016年兄弟縣區(qū)來學習工作經(jīng)驗交流較多,增加了一些接待費支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:
2016年度,本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出395.95萬元,本年度總支出較上年度增加45.69萬元,同比增加13.60%,原因是人員工資調(diào)整增加及日常公用經(jīng)費增加。
附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)
1、預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、行政運行:指單位完成正常運轉(zhuǎn)的全部支出,包括基本支出和項目支出。
3、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員
法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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2017年9月30日