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    渭南市臨渭區(qū)站南街道辦事處

    渭南市臨渭區(qū)站南街道辦事處2016年度部門決算及“三公”經費 公開說明


    一、臨渭區(qū)站南街道辦事處概況

    (一)臨渭區(qū)站南街道辦事處的主要職責:

    (1)制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案,組織指導好各業(yè)生產,搞好商品流通,協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發(fā)展。

    (2)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。

    (3)負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

    (4)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。

    (5)完成上級政府交辦的其它事項。

    (二)臨渭區(qū)站南街道辦事處的決算單位構成:

    臨渭區(qū)站南街道辦事處決算單位設行政單位1個;事業(yè)單位4個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位4個。納入臨渭區(qū)站南街道辦事處2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

    序號

    單位名稱

    單位性質

    1

    站南街道城市建設管理辦公室

    事業(yè)

    2

    站南街道社會治安綜合治理委員會辦公室

    事業(yè)

    3

    站南街道經濟發(fā)展辦公室

    事業(yè)

    4

    站南街道黨政辦公室

    行政

    5

    站南街道社會事務管理辦公室

    事業(yè)

    二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)

    1、2016年部門決算收支總表。

    2、2016年部門決算收入總表。

    3、2016年部門決算支出總表。

    4、2016年財政撥款決算總體情況表。

    5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)

    6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按經濟分類科目)

    7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

    82016年部門決算政府性基金收支表。

    9、2016年部門決算項目支出表。

    10、2016年部門決算政府采購情況表。

    11、2016年部門決算一般公共預算撥款三公經費支出表

    三、2016年度部門決算情況說明

    (一)2016年度收入支出決算總體情況

    1、收入總計1955.29萬元。包括:

    (1)公共預算財政撥款收入1934.81萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算財政撥款資金

    (2)政府性基金收入20萬元,為區(qū)級財政當年撥付用于公益事業(yè)的政府性基金。

    (3)事業(yè)收入0萬元,本單位2016年度無此項收入

    (4)經營收入0萬元,本單位2016年度無此項收入。

    (5)其他收入0.48萬元,為本單位2016年度利息收入。

    (6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元,本單位2016年度無此項收入。

    (7)上年結轉和結余0萬元,本單位2016年度無此項收入。

    (8) 增減變化情況:2016年度總收入較上年度減少了24.31萬元,同比減少了1.24%。

    2、支出總計1955.29萬元,包括:

    (1)基本支出1543.56萬元,主要是為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出.其中:人員經費1098.76萬元,日常公用經費444.80萬元.

    (2)項目支出411.73萬元,主要是為了完成特定的工作任務,包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出276.73萬元;農林水支出115萬元;其他福利性支出20萬元。

    (3)經營支出0萬元,本單位2016年度無此項支出。

    (4)對附屬單位補助支出0萬元,本單位2016年度無此項支出。

    (5)結余分配0萬元,本單位2016年度無此項支出。?

    (6)年末結轉和結余0萬元,本單位2016年度無此項支出.

    (7) 增減變化情況:2016年度總支出較上年度減少了24.31萬元,同比減少了1.24%。

    (二)財政撥款支出決算情況說明

    1、財政撥款支出決算總體情況:

    2016年度財政撥款支出1934.81萬元,其中:基本支出1543.08萬元,項目支出391.73萬元。

    財政撥款支出決算具體情況:(按支出功能分類科目進行詳細說明)

    (一)一般公共服務支出672.19萬元;

    (二)文化體育與傳媒支出8.04萬元;

    (三)社會保障和就業(yè)支出675.62萬元;

    (四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出99.29萬元;

    (五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出276.73萬元;

    (六)農林水支出147.49萬元;

    (七)住房保障支出55.44萬元;

    (三)2016年部門決算項目支出表

    2016年度本單位項目支出包括:2016年本部門項目支出為411.73萬元,其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出276.73萬元,農林水支出115萬元,其他福利性支出20萬元。

    (四)2016年部門決算政府采購情況表

    主要反映本部門當年貨物、工程、服務政府采購完成情況。本部門當年采購計劃金額為0萬元,貨物采購計劃0萬元,工程采購計劃0萬元,服務采購計劃0萬元,實際采購金額為0萬元,其中貨物采購金額0萬元,服務采購金額0萬元。

    (五)財政撥款安排的“三公”經費支出情況

    2016年財政撥款安排的“三公經費”支出15.12萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費12.64萬元,公務接待費0萬元。

    1、因公出國(境)費用支出情況

    2016年度我單位因公出國出境事項,今年無此項支出;

    2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

    2016年公務用車保有量1臺, 接待30批次150人。2016年公務用車運行維護支出12.64萬元,較去年同比上升35.9%。

    3、公務接待費支出情況

    公務接待費用支出0萬元,今年無此項支出

    (六)機關運行經費的執(zhí)行情況:

    2016年度,本單位機關日常運行經費支出444.80萬元.較上年增加84.2萬元,同比增長18.92%,增長原因為基層站所劃入辦事處管理,各項費用增加。

    附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)

    一事一議資金:是指村集體經濟組織為開展村級公益事業(yè)建設項目,通過群眾一事一議籌資籌勞后,獲得財政獎補的資金。

    站南決算公開.xls