渭南市臨渭區(qū)信訪局2016年度部門決算
及“三公”經(jīng)費公開說明
一、單位概況
(一)單位主要職責(zé): 渭南市臨渭區(qū)信訪局是經(jīng)區(qū)編委審核確定,負(fù)責(zé)全區(qū)信訪工作的區(qū)政府組成部門。 其主要職責(zé): 1、貫徹國家《信訪條例》和中省市信訪工作的方針、政策,研究起草我區(qū)有關(guān)信訪工作的政策和規(guī)章制度;貫徹區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于信訪工作的指示和意見;安排部署全區(qū)信訪工作。 2、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府的人民來訪接待工作;負(fù)責(zé)處理全區(qū)人民來信和境外人士信件;受理人民群眾通過信訪渠道反映的建議、意見和問題。 3、承辦中、省、市領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)同志下轉(zhuǎn)信訪事項;承辦區(qū)上領(lǐng)導(dǎo)同志交辦和新聞媒體單位相轉(zhuǎn)的信訪事件;承辦本區(qū)人民來信;向同級或下級單位交辦信訪案件,督辦各級信訪案件和信訪老戶問題的查處,催辦處理結(jié)果,通報重要信訪問題的查處情況。 4、協(xié)調(diào)處理跨地域、跨部門、跨行業(yè)的重要信訪事項;參與查處有關(guān)重要、特殊和不宜向下交辦的信訪案件;參與處置突發(fā)性信訪事件。 5、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府重要會議和重大活動期間的人民來信處理和人民來訪接待工作;協(xié)調(diào)處理群眾集體來區(qū)上訪和越級赴省進(jìn)京上訪事項,做好赴省進(jìn)京上訪的接待、穩(wěn)控、接濟(jì)及勸返等工作;負(fù)責(zé)全區(qū)矛盾排查調(diào)處化解和信訪責(zé)任追究工作。 6、指導(dǎo)全區(qū)業(yè)務(wù)工作,負(fù)責(zé)全區(qū)信訪目標(biāo)管理責(zé)任考核工作,檢查考核全區(qū)信訪工作責(zé)任制的落實情況;總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗,提出改進(jìn)和加強信訪工作的意見和建議。 7、掌握全區(qū)信訪隊伍建設(shè),組織信訪干部培訓(xùn),開展信訪業(yè)務(wù)調(diào)研和交流。 8、負(fù)責(zé)全區(qū)信訪情況的分析和統(tǒng)計工作,編報信訪工作信息;負(fù)責(zé)全區(qū)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布,向人民群眾提供有關(guān)信訪方面的法律、法規(guī)和政策咨詢。
(二)決算單位構(gòu)成:
決算單位設(shè)行政單位1個;事業(yè)單位0個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 渭南市臨渭區(qū)信訪局 | 行政單位 |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入情況。包括:公共預(yù)算財政撥款收入422.21萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款,其它收入0萬元。增減變化情況:較上年相比增加了90.63萬元,只要為財政撥款收入增加,同比上升27.33%。
2、支出情況,總支出422.21萬元。包括:(1)基本支出304.78萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出147.38萬元,對個人和家庭的補助支出39.46萬元,商品和服務(wù)支出117.89萬元。(2)其它支出39.48萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出。(3)對企事業(yè)單位補助支出78萬元,主要是信訪事項業(yè)務(wù)補助支出。?。?/span>4)增減變化情況:較上年相比增加了90.63萬元,同比上升27.33%,主要是日常公用經(jīng)費增加。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況。
2016年度財政撥款支出422.21萬元,其中:基本支出304.78萬元,其它支出39.48萬元,企事業(yè)補助支出78萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務(wù)支出382.75萬元。其中:行政運行支出2萬元、信訪事務(wù)支出380.75萬元。 (2)社會保障和就業(yè)支出23.82萬元,其中:歸口管理的行政單位離退休23.82萬元。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出3.8萬元。其中醫(yī)療保障支出3.8萬元。
(4)住房保障支出11.76萬元。
(三)2016年部門決算項目支出表
主要用于信訪視頻等辦公設(shè)備費用117.48萬元
(四)2016年部門決算政府采購情況表
主要用于信訪視頻等辦公設(shè)備費用117.48萬元
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出1.8萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費1.55萬元,公務(wù)接待費0.25萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況 2016年度我局無因公出國事項,實際支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況 2016年購置車輛0臺,經(jīng)費支出0萬元,2016年公務(wù)用車運行維護(hù)支出1.55萬元,較去年同比下降74%。主要用于下鄉(xiāng)督查信訪工作。 3、公務(wù)接待費支出情況 公務(wù)接待費用支出0.25萬元,較去年同比下降49%,主要用于上級部門來檢查指導(dǎo)、調(diào)研視察及異地同級部門來交流工作等
(六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:本年度機關(guān)運行經(jīng)費為117.89萬元,辦公費29.57萬元、印刷費3.78萬元、郵電費0.38萬元、差旅費68.19萬元、租賃費0.56萬元、勞務(wù)費0.43萬元、公務(wù)接待費0.25萬元、工會經(jīng)費2.41萬元、福利費3.1萬元、公車運行維護(hù)費1.55萬元、其他交通費3.9萬元、其它商品和服務(wù)支出3.73萬元。
附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)
1、預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、行政運行:指單位完成正常運轉(zhuǎn)的全部支出,包括基本支出和項目支出。
3、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件: