渭南市臨渭區(qū)安監(jiān)局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明
一、單位概況
(一)單位主要職責(zé):
1、宣傳貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針,政策和法律、法規(guī)。綜合管理全區(qū)安全生產(chǎn)工作,依法行使國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職權(quán)。按照屬地管理及有關(guān)授權(quán)管理規(guī)定,負(fù)責(zé)中、省、市駐區(qū)單位及區(qū)屬單位的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督和消防部門承擔(dān)的專項(xiàng)安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。
2、負(fù)責(zé)起草全區(qū)安全生產(chǎn)規(guī)章規(guī)程和安全生產(chǎn)中、長(zhǎng)期規(guī)劃。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的貫徹、檢查和考評(píng)工作。
3、組織開展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和宣傳教育工作,推廣先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)及安全科技成果。
4、綜合管理全區(qū)傷亡事故統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作,分析和預(yù)測(cè)全區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì),提出對(duì)策,并組織實(shí)施。代表區(qū)政府發(fā)布安全生產(chǎn)公告。
5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和調(diào)查處理我區(qū)的安全生產(chǎn)事故,對(duì)事故的直接負(fù)責(zé)人提出處分建議,受區(qū)政府委托對(duì)事故的調(diào)查報(bào)告進(jìn)行批復(fù)。
6、負(fù)責(zé)各類企業(yè)新建、改建、擴(kuò)建安全工程項(xiàng)目、勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用(簡(jiǎn)稱“三同時(shí)”)的安全監(jiān)督檢查工作,參加新建、改建、擴(kuò)建工程的安全預(yù)評(píng)價(jià)、設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收。按規(guī)定對(duì)建筑企業(yè)及勞動(dòng)保護(hù)用品生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營單位進(jìn)行安全資格審查。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作,負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(由其他有關(guān)部門承擔(dān)的鍋爐、壓力容器、電梯、防爆電器等特種設(shè)備除外)進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)、安全評(píng)價(jià)、安全咨詢,并進(jìn)行監(jiān)督檢查。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山和煙花爆竹的生產(chǎn)經(jīng)營安全監(jiān)督管理。
9、對(duì)各行業(yè)、各企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)工作實(shí)施監(jiān)督。負(fù)責(zé)全區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作。
10、指導(dǎo)、組織事故隱患的評(píng)估及重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控,并提出督促實(shí)施整改方案,對(duì)整改項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。
11、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方面的培訓(xùn)教育和安全生產(chǎn)監(jiān)督人員的培訓(xùn)考核工作。
12、負(fù)責(zé)區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作,承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
(二)決算單位構(gòu)成:
決算單位設(shè)行政單位1個(gè);事業(yè)單位1個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)安監(jiān)局機(jī)關(guān) | 行政 |
2 | 臨渭區(qū)安監(jiān)執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)351.49萬元。包括:
(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入351.49萬元
(2)政府性基金收入0萬元,無此項(xiàng)收入。
(3)事業(yè)收入0萬元,無此項(xiàng)收入。
(4)經(jīng)營收入0萬元,無此項(xiàng)收入。
(5)其他收入0萬元,無此項(xiàng)收入。
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(8)增減變化情況:較2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入327.44萬元,增加了24.05萬元,比上年增加9.3%。
2、支出總計(jì)351.49萬元,包括:
(1)基本支出351.49萬元,主要是基本支出、項(xiàng)目支出、醫(yī)療和住房公積金支出。其中:基本支出277.49萬元;項(xiàng)目支出74萬元。
(2)項(xiàng)目支出74萬元。
(3)經(jīng)營支出0萬元,無此項(xiàng)支出。
(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,無此項(xiàng)支出。
(5)結(jié)余分配0萬元。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(7)增減變化情況:較2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入327.44萬元,增加了24.05萬元,比上年增加9.3%。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。本年支出合計(jì)351.49萬元,其中:基本支出277.49萬元,項(xiàng)目支出74萬元。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為351.49元,支出決算為351.49元,完成年初預(yù)算的100%。其中基本支出277.49萬元,項(xiàng)目支出74萬元。
(三)2016年部門決算項(xiàng)目支出表
2016年本部門項(xiàng)目支出為74萬元,主要是安全監(jiān)管支出。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
今年無此項(xiàng)支出
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出11.59萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.59萬元。
1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況
2016年度我單位因公出國出境實(shí)際支出0萬元,較去年同比增減為0,今年無此項(xiàng)支出。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2016年購置車輛1臺(tái),公務(wù)用車保有量1臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出10萬元, 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10萬元,較去年同比上升1.2%。精準(zhǔn)扶貧,包聯(lián)到戶,下鄉(xiāng)次數(shù)和人員增多,租車費(fèi)增加。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出1.58萬元,較去年同比上升1.9%,累計(jì)接待10批次298人。主要用于安全生產(chǎn)檢查,交叉檢查招待費(fèi)安全生產(chǎn)活動(dòng)等。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況
本年財(cái)政預(yù)算撥款收入比上年增長(zhǎng)9.3%%,本年財(cái)政撥款支出比上年增長(zhǎng)9.3%%。按照支出性質(zhì)分類,本年基本支出比上年增長(zhǎng)8%,項(xiàng)目支出比上年增長(zhǎng)64%,無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出;按照支出經(jīng)濟(jì)分類,工資福利支出比上年增長(zhǎng)20.43%,商品和服務(wù)支出比上年減少20.57%,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年增長(zhǎng)7.81%,再無其他支出。
“三公經(jīng)費(fèi)”方面,2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10萬元,較去年同比上升1.2%。精準(zhǔn)扶貧,包聯(lián)到戶,下鄉(xiāng)次數(shù)和人員增多,租車費(fèi)增加;公務(wù)接待費(fèi)用支出1.59萬元,較去年同比上升1.8%,累計(jì)接待10批次298人。主要用于主要用于安全生產(chǎn)檢查,交叉檢查招待費(fèi)安全生產(chǎn)活動(dòng)等。
附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)
一、財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三 、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
四 、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
五 、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指同級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出16.86萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.59萬元,會(huì)議費(fèi)5.27萬元。
四、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件: