臨渭區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2017年度部門決算說明
一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
我單位是2018年度新納入財(cái)政預(yù)算單位,單位主要職能為:
1)、負(fù)責(zé)街鎮(zhèn)各類美麗鄉(xiāng)村的規(guī)劃、編制、建設(shè)工作;
2)、牽頭組織開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治,建立健全長(zhǎng)效管理機(jī)制;
3)、負(fù)責(zé)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金的整合及撥付工作,制定美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金使用計(jì)劃,統(tǒng)計(jì)資金撥付情況;
4)、負(fù)責(zé)做好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)先進(jìn)個(gè)人,先進(jìn)集體的宣傳報(bào)道,負(fù)責(zé)美麗鄉(xiāng)村手機(jī)短信的收集發(fā)布、公眾微信管理維護(hù)、月刊與簡(jiǎn)報(bào)的起草、編輯及發(fā)送;
5)、負(fù)責(zé)督促檢查各街鎮(zhèn)的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作,提出排名、考核及街鎮(zhèn)追究意見;
6)、完成區(qū)委、區(qū)政府及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其工作。
(二)2017年度部門工作完成情況
全面貫徹落實(shí)十九大精神特別是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求,圍繞“農(nóng)民生活的幸福家園、市民向往的休閑樂園”兩大目標(biāo),遵循“以凈為底、以美為形、以文為魂、以業(yè)為基、以人為本”五條原則,緊抓“基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展”三個(gè)關(guān)鍵,扎實(shí)實(shí)施“三大工程”“十大行動(dòng)”,將美麗鄉(xiāng)村建設(shè)與脫貧攻堅(jiān)工作有機(jī)結(jié)合,把貧困村與非貧困村統(tǒng)籌打造,注重在創(chuàng)新保潔模式、落實(shí)長(zhǎng)效機(jī)制上下功夫,提升村莊垃圾和污水處理水平,打造30個(gè)美麗宜居鄉(xiāng)村(每個(gè)街鎮(zhèn)創(chuàng)建1個(gè)市級(jí)美麗宜居示范村、1個(gè)區(qū)級(jí)美麗宜居示范村),80個(gè)生態(tài)村,5條最美鄉(xiāng)村道路,1個(gè)出入口景觀,創(chuàng)建500戶美麗庭院,實(shí)現(xiàn)清潔鄉(xiāng)村全覆蓋,爭(zhēng)創(chuàng)美麗鄉(xiāng)村示范區(qū)。
(三)部門決算單位構(gòu)成
本部門的部門預(yù)算包括本部門預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。
(四)部門人員情況說明
示例:截止2017年底,本部門人員編制15人,其中行政編制0人、事業(yè)編制15人;實(shí)有人員3人,其中行政0人、事業(yè)3人。單位管理的離退休人員0人。
(五)部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購置情況說明
示例:截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入3149.19萬元,由于單位本年度才納入政府預(yù)算管理,所與上年對(duì)比的增減無變化。
1、收入總計(jì)3149.19萬元。包括:
(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3149.19萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,由于單位本年度才納入政府預(yù)算管理,所與上年對(duì)比的增減無變化。
(2)政府性基金收入0萬元。
(3)事業(yè)收入0萬元。
(4)經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
(5)其他收入0元。
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。
(7)無上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余.
2、支出總計(jì)3098.79萬元,包括:
(1)基本支出58.79萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出, 9.97萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.02萬元,商品和服務(wù)支出47.79萬元,由于單位本年度才納入政府預(yù)算管理,所與上年對(duì)比的增減無變化。
(2)項(xiàng)目支出3040萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,由于單位本年度才納入政府預(yù)算管理,所與上年對(duì)比的增減無變化。
(3)經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
(5)結(jié)余分配0萬元。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.4萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款收入3149.19萬元,較上年增長(zhǎng)100%,其主要原因是上年無數(shù)字;2017年度財(cái)政撥款支出3098.79萬元,其中:基本支出58.79萬元,項(xiàng)目支出3040萬元,較上年增長(zhǎng)100%,其主要原因是上年無數(shù)字。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。(本年度納入政府預(yù)算管理)
(1)一般公共服務(wù)支出7.08萬元。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出0.60萬元
(3)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出3000萬元
(4)農(nóng)林水支出90.74萬元
(5)住房保障支出0.36萬元
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費(fèi)7.08萬元。其中:基本工資3.2萬元,津貼補(bǔ)貼3.11萬元,其他社會(huì)保障費(fèi)0.17萬元,績(jī)效工資0.60萬元
(2)公用經(jīng)費(fèi)87.79萬元。其中:辦公費(fèi)8.98萬元、印刷費(fèi)0.63萬元、咨詢費(fèi)5.05萬元、手續(xù)費(fèi)0.19萬元、郵電費(fèi)0.50萬元、差旅費(fèi)12.96萬元、維修(護(hù))費(fèi)40.9萬元、租賃費(fèi)0.26萬元、會(huì)議費(fèi)0.29萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.42萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.76萬元、其他交通費(fèi)16.66萬元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)1.02萬元。
4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明。
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表
主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況
(四)2017年部門決算政府采購情況表
本部門2017年無政府采購支出。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出0.71萬元,其中,會(huì)議費(fèi)0.29萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.42萬元,較上年增長(zhǎng)100%,其主要原因是上年無數(shù)字
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況
2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬元.
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2017年購置車輛0臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬元.
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元。
4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況
培訓(xùn)費(fèi)支出0.42萬元,由于單位本年度才納入政府預(yù)算管理,所與上年對(duì)比的增減無變化。
5、會(huì)議費(fèi)支出情況
會(huì)議費(fèi)支出0.29萬元,由于單位本年度才納入政府預(yù)算管理,所與上年對(duì)比的增減無變化。
(六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:
辦公費(fèi)8.98萬元,印刷費(fèi)0.63萬元,咨詢費(fèi)5.05萬元,手續(xù)費(fèi)0.19萬元,郵電費(fèi)0.50萬元,差旅費(fèi)12.96萬元,維修費(fèi)40.09萬元,租賃費(fèi)0.26萬元,會(huì)議費(fèi)0.29萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.42萬元,其他交通費(fèi)16.66萬元。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、2017年度部門績(jī)效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。
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