渭南市臨渭區(qū)人大常委會辦公室
2017年度部門決算說明
一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
區(qū)人大常委會屬國家行政機(jī)構(gòu),機(jī)關(guān)在職干部職工50人,常委會的主要職能之一就是監(jiān)督“一府兩院”的工作。常委會內(nèi)設(shè)“一室五委”,“一室”即辦公室,內(nèi)設(shè)文秘組、信息調(diào)研組、事務(wù)組和信訪室;“五委”即法農(nóng)委、財經(jīng)委、人代委、文教委、城環(huán)委。按照《憲法》和《地方組織法》規(guī)定,每年召開一次全區(qū)人民代表大會,每兩個月召開一次常委會議,政府常務(wù)副區(qū)長,法院、檢察院的主要負(fù)責(zé)人法定列席會議,每次參加會議的人數(shù)約60人。
(二)2017年度部門工作完成情況
2017年,組織召開主任會議14次,常委會會議8次,聽取審議專項報告14個,開展執(zhí)法檢查3次、專題詢問1次、專題調(diào)研11次,作出決議、決定4項,依法任免國家機(jī)關(guān)工作人員64人,接受辭職請求1人,圓滿完成了區(qū)十八屆人大一次會議確定的各項目標(biāo)任務(wù)
(三)部門決算單位構(gòu)成
決算單位設(shè)行政單位1個,納入本部門2017年部門決算編報范圍的詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 區(qū)人大常委會辦公室 | 行政單位 |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制50人,其中行政編制50人;實有人員50人,其中行政50人。單位管理的離退休人員33人。
(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位無車輛;無單價50萬元以上的通用設(shè)備;無單價100萬元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年無購置車輛;無購置單價50萬元以上的設(shè)備;無購置單價100萬元以上的設(shè)備。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入773.00萬元,較上年增長3.14%,其主要原因是換屆后人員增加;支出773.00萬元,較上年增長3.14%,其主要原因是換屆后人員增加。
1、收入總計773.00萬元。包括:
(1)一般公共預(yù)算財政撥款收入773.00萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款,與上年對比增加23.53萬元,增長主要原因為換屆后增設(shè)城鎮(zhèn)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)工作委員會,機(jī)關(guān)工作人員增加。
(2)政府性基金收入0元(無數(shù)字,我單位無此項收入)。
(3)事業(yè)收入0元,(無數(shù)字,我單位無此項收入)。
(4)經(jīng)營收入0元,(無數(shù)字,我單位無此項收入)。
(5)其他收入0元,(無數(shù)字,我單位無此項收入)。
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,(無數(shù)字,我單位無此項收入)。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, (無數(shù)字,我單位無此項收入)。
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2、支出總計773.00萬元,包括:
?。?)基本支出658.40萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出329.54萬元,2016年度為286.49萬元,較上年度增加43.05萬元,原因為換屆后人員增加及工資調(diào)整;對個人和家庭的補(bǔ)助支出213.22萬元,2016年度為212.94萬元,較上年度增加0.28萬元,原因為換屆后人員增加;商品和服務(wù)支出115.64萬元,2016年度為165.04萬元,較上年減少49.41萬元,減少原因為嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定,壓縮各種費用。
(2)項目支出114.60萬元,主要是區(qū)十八屆人大一次會議費及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大活動經(jīng)費支出,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括區(qū)十八屆人大一次會議費項目支出80.00萬元,2016年度為85.00萬元,較上年度減少5.00萬元,主要原因為嚴(yán)格控制會議成本,減少支出;鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大活動經(jīng)費支出34.60萬元,2016年度無此項支出,較上年度增加34.60萬元,原因為2016年度未落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費,2017年度根據(jù)省市相關(guān)文件精神落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費。
(3)經(jīng)營支出0萬元(無數(shù)字,我單位無此項支出)。
(4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元(無數(shù)字,我單位無此項支出)。
(5)結(jié)余分配0萬元(無數(shù)字,我單位無此項支出)。
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(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元(無數(shù)字,我單位無此項支出)。
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(二)財政撥款收入支出決算情況說明
1、財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財政撥款收入773萬元,較上年增長3.14%,其主要原因是人員增加及落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費。支出773萬元,較上年增長3.14%,其主要原因是人員增加及落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費。其中:基本支出658.40萬元,較上年下降0.9%,其主要原因是壓縮辦公經(jīng)費;項目支出114.60萬元,較上年增長34.82%,其主要原因是落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費。
2、財政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務(wù)支出534.93萬元,較上年下降0.3%,其主要原因為壓縮辦公經(jīng)費支出。其中:行政運行420.33萬元,人大會議80.00萬元,其他人大事務(wù)支出34.60萬元。
(2)社會保障和就業(yè)支出198.50萬元,較上年增加10.35%,其主要原因為撫恤金增加。其中:歸口管理的行政單位離退休109.17萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.84萬元,死亡撫恤64.49萬元。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出10.50萬元,較上年增加29.31%,其主要原因為人員增加及退休人員補(bǔ)繳。其中行政單位醫(yī)療10.50萬元。
(4)住房保障支出29.07萬元,較上年增加16.61%。其中住房公積金29.07萬元。
3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費542.76萬元,較上年增長8.68%,其主要原因為人員增加。其中:工資福利支出329.54萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助213.22萬元。
(2)公用經(jīng)費115.64萬元,較上年下降30.54%,其主要原因是2016年單位地址搬遷購置辦公家具,2017年未大批量購置辦公家具。其中:商品和服務(wù)支出115.64萬元。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項目支出表
2017年度項目支出114.60萬元,較上年增長34.82%,其主要原因是2017年落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
本部門2017年無政府采購支出,此表以公開屬空表。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出20.16萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費20.00萬元,公務(wù)接待費0.16萬元。較上年下降7.14%,其主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少公務(wù)接待。
1、因公出國(境)費用支出情況
2016及2017年度本單位均無因公出國(出境)費用。
2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況
2017年購置車輛0臺,經(jīng)費支出0萬元;2017年公務(wù)用車運行維護(hù)支出20.00萬元,較去年無變化。主要用于代表調(diào)研視察評議以及下鄉(xiāng)扶貧等租車費用。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出0.16萬元,較去年同比下降90.65%,累計接待2批次、24人。其中:接待云南麗江古城區(qū)人大考察0.09萬元,接待山西曲沃縣人大考察0.07萬元。
4、培訓(xùn)費支出情況
培訓(xùn)費支出5.37萬元,較去年同比增加1094.42%,其主要原因是市人大安排參加2017年全國人大培訓(xùn)6次。
5、會議費支出情況
會議費支出80.46萬元,較去年同比增加0.57%,其主要原因是增加評議工作會議及代表培訓(xùn)會。
(六) 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運行情況:
本年單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出115.63萬元,較上年165.04萬元減少49.41萬元,同比下降29.94%,其中:辦公費21.07萬元,印刷費12.45萬元,郵電費0.93萬元,差旅費14.56萬元,培訓(xùn)費5.37萬元,公務(wù)接待費0.16萬元,勞務(wù)費0萬元(無此項支出),委托業(yè)務(wù)費0萬元(無此項支出),會議費0.46萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費20.00萬元,其他交通費35.37萬元,福利費5.07萬元,維修維護(hù)費0.20萬元等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加屬于人員增加,相應(yīng)的經(jīng)費增加。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
4、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。
附件:
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