中共渭南市臨渭區(qū)委農(nóng)村工作部
2017年度部門決算說明
一、部門概況
(一)部門主要職責
1、根據(jù)區(qū)委的意圖和部署,對全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關問題進行調(diào)查研究,提出意見和建議,供區(qū)委參考;參與區(qū)委農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作重大決策的安排部署和貫徹實施,并進行宏觀指導、督促檢查。
2、抓好黨的農(nóng)村基本政策的貫徹落實,參與區(qū)委有關農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的重要文稿的起草和制定工作。
3、承擔區(qū)農(nóng)村工作領導小組的日常工作。
4、負責全區(qū)農(nóng)村基層干部教育培訓工作。
5、在“三農(nóng)”工作中樹典型、抓示范、促創(chuàng)新。
6、完成區(qū)委交辦的其它工作任務。
(二)2017年度部門工作完成情況
認真貫徹全區(qū)農(nóng)村工作會議精神,圍繞建設“宜居宜游、富美臨渭”的總體目標,突出農(nóng)村工作政策宣講解讀、“三農(nóng)”工作調(diào)研、農(nóng)村綜合改革試驗區(qū)建設、農(nóng)村改革等重點工作,強化督察指導,跟蹤問效,全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項工作進展良好。1、制定印發(fā)《臨渭區(qū)深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能實施方案》,扎實安排全區(qū)“三農(nóng)”工作。1、制定印發(fā)《臨渭區(qū)深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能實施方案》,扎實安排全區(qū)“三農(nóng)”工作。2、召開全區(qū)農(nóng)村工作會,對全年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作進行總部署、總動員,制定印發(fā)了10余個配套文件。3、開展大調(diào)研工作,為推動全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點工作建言獻策,收集全區(qū)調(diào)研文章50余篇,并整理成書。4、調(diào)研文章《讓“綠水青山”變?yōu)椤敖鹕姐y山”—— 臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)天留村以鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動脫貧攻堅的實踐與思考》一文在省委《調(diào)研與決策》雜志今年第十期發(fā)表,省委毛書記批字。5、分別對15個街鎮(zhèn)進行一號文件宣講15場次,印發(fā)一號文件宣傳資料2萬余份,培訓干部群眾2000余人次。6、邀請《人民日報》陜西分社社長王樂文來我區(qū)調(diào)研,形成通信稿《陜西渭南臨渭區(qū)推進旅游扶貧資源活了村民富了》在《人民日報》、人民網(wǎng)等多家中省媒體發(fā)表。7、推動“一鎮(zhèn)四村”試驗區(qū)建設深入有序開展,共落實到位資金220萬元,開展各類技能培訓10場次,培訓群眾1000人次。8、承辦全市第三季度農(nóng)工部長會暨全市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略研討會。接待省市領導調(diào)研5次,有力推進全區(qū)“三農(nóng)”重點工作。9、完成區(qū)改革辦農(nóng)村專項組各項工作任務,組織臨渭區(qū)農(nóng)村集體產(chǎn)權制度暨“三變”發(fā)展專題講座,培訓人600人次。10、完成區(qū)扶貧辦“八辦五組”改革助力脫貧攻堅組各項任務,報送各類資料、信息30余次。
(三)部門決算單位構成
臨渭區(qū)委農(nóng)工部設行政單位1個,事業(yè)單位0個;其中:參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。
納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有0個,詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 中共渭南市臨渭區(qū)委農(nóng)村工作部(機關) | 行政單位 |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制9人,其中行政編制9人、事業(yè)編制0人;實有人員9人,其中行政9人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員7人,遺屬1人。
人員編制情況統(tǒng)計表
單位 | 合計 | 行政 | 退休 | 遺屬 | ||
編制 | 實有人員 | 編制 | 實有人員 | |||
中共渭南市臨渭區(qū)委農(nóng)村工作部 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 |
人員編制情況柱狀圖
(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的設備0臺(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入124.62萬元,較上年增長15%,其主要原因是工作任務增加后,造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加;支出123.78萬元,較上年增長14%,其主要原因是工作任務增加后,造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出增加。
1、收入總計124.62萬元。包括:
(1)一般公共預算財政撥款收入124.62萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,較上年增長15%,其主要原因是工作任務增加后,造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。
(2)政府性基金收入0.00萬元,無區(qū)級財政當年撥付的基金收入,與上年對比無增減變化。
(3)事業(yè)收入0.00萬元,無事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,與上年對比無增減變化。
(4)經(jīng)營收入0.00萬元,無事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,與上年對比無增減變化。
(5)其他收入0.00萬元,無預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。與上年對比無增減變化。
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0.00元,主要是無所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,無以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
2、支出總計123.78萬元,包括:
(1)基本支出122.13萬元,主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出61.35萬元,較上年增長14%,主要原因是人員基本工資、津貼補貼和其他社會保障繳費增加,及機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后,需繳納機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險;對個人和家庭的補助支出45.02萬元,較上年增長4%,主要原因是發(fā)放撫恤金及給扶貧駐村人員發(fā)放補助造成;商品和服務支出15.76萬元,較上年增長70%,主要原因是強化工作職能,印制政策文件資料、下鄉(xiāng)調(diào)研及外出培訓增加造成。
(2)項目支出1.65萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,較上年增長100%,主要原因是根據(jù)辦公工作要求,配備辦公設備。
(3)經(jīng)營支出0.00萬元,主要是無所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,與上年對比無增減變化。
(4)對附屬單位補助支出0.00萬元,主要是無所屬事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出,與上年對比無增減變化。
(5)結(jié)余分配0.00萬元,無主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.84萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)財政撥款收入支出決算情況說明
1、財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財政撥款收入124.62萬元,較上年增長15%,其主要原因是工作任務增加后,造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。支出123.78萬元,較上年增長14%,主要原因是人員和工作任務增加后,造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出增加。其中:基本支出122.13萬元,其主要原因是人員和工作任務增加后,造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出增加;項目支出1.65萬元,較上年增長100%,主要原因是根據(jù)辦公工作要求,配備辦公設備。
2、財政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務支出77.72萬元。較上年增長20%,其主要原因是人員和工作任務增加后,行政運行支出增加造成。其中:行政運行66.37萬元,其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出11.35萬元。
(2)社會保障和就業(yè)支出37.17萬元,較上年增長3%,其主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后,需繳納機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險。其中:歸口管理的行政單位離退休支出17.86萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.56萬元,死亡撫恤14.75萬元。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.89萬元,較上年減少4%,其主要原因是有一在職人員工資關系轉(zhuǎn)出造成。其中:行政單位醫(yī)療1.89萬元。
(4)住房保障支出5.35萬元,較上年增長11%,其主要原因是人員工資增加造成。其中:住房公積金5.35萬元。
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費106.37萬元。較上年增長15%,其主要原因是人員增加后工資福利支出增加和機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后,需繳納機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險造成。其中:工資福利支出61.35萬元(基本工資30.44萬元,津貼補貼24.30萬元,獎金0.16萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.56萬元,其他社會保障繳費1.89萬元),對個人和家庭補助45.02萬元(退休費17.86萬元,撫恤金14.75萬元,生活補助4.06萬元,住房公積金5.35萬元,其他對個人和家庭的補助3.00萬元)。
(2)公用經(jīng)費15.76萬元。較上年增加45%,其主要原因是人員交通補增加及部門開展業(yè)務工作(下鄉(xiāng)調(diào)研、政策宣傳、外出培訓)和精準扶貧工作造成。其中:商品和服務支出15.76萬元(辦公費1.25萬元,印刷費2.24萬元,郵電費0.12萬元,差旅費1.53萬元,培訓費1.04萬元,勞務費0.88萬元,公務用車運行維護費2.30萬元,其他交通費用6.32萬元,其他商品和服務支出0.08萬元)。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支,并已公開空表。
(三)2017年部門決算項目支出表
項目支出1.65萬元,較上年增長100%,主要原因是根據(jù)辦公工作要求,配備辦公設備。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
本部門2017年無政府采購支出,并已公開空表。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.30萬元,其中,因公出國(境)費用0.00萬元,公務用車運行維護費2.30萬元,公務接待費0.00萬元。較上年下降4%,其主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,公務用車購置和運行維護費和公務接待費支出減少。
1、因公出國(境)費用支出情況
2017年度我單位因公出國實際支出0.00萬元,較去年同比無變化,主要是無人員因公出國(境)安排。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2017年購置車輛0臺,經(jīng)費支出0.00萬元;2017年公務用車運行維護支出2.30萬元,較去年同比下降4%。主要用于公務租車費用。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出0.00萬元,較去年同比下降100%,主要原因是本年度無公務接待支出。
4、培訓費支出情況
培訓費支出1.04萬元,較去年同比增加100%,主要原因是因工作需要,安排人員參加培訓。
5、會議費支出情況
會議費支出0.00萬元,和去年扶持平,增減變化為0.00元,主要原因是本年度沒有會議費支出。
(六)機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:
2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出15.76萬元,比上年增加4.9萬元,增加45%。主要用于辦公費、印刷費,郵電費,差旅費,培訓費,公車運行費,勞務費,其他交通費等,增長主要原因是人員交通補增加及工作任務量增多,印刷資料、人員外出培訓、下鄉(xiāng)調(diào)研、精準扶貧工作及公務租車等費用造成。
四、專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
4.一般行政管理事務(項):指住行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
5.住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,
由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實施近20 年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
6.基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8.“ 三公” 經(jīng)費:納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
9.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。
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