臨渭區(qū)接待辦公室
2017年度部門決算說明
一、部門概況
(一)部門主要職責(zé):
1、嚴(yán)格執(zhí)行中央的“八項(xiàng)規(guī)定”及“六項(xiàng)禁令”,節(jié)儉接待,規(guī)范接待,服務(wù)全區(qū)發(fā)展工作。2、負(fù)責(zé)接待方案的編制和送審;3、組織來賓在渭期間的各項(xiàng)接待工作;4、負(fù)責(zé)管理接待重要信息及資料歸檔;5、負(fù)責(zé)管理全區(qū)內(nèi)中省市重要客商、友好縣市學(xué)習(xí)考察以及各項(xiàng)大型活動(dòng)、會(huì)議的接待工作;6、負(fù)責(zé)對(duì)接待定點(diǎn)賓館飯店軟硬件建設(shè)驗(yàn)收工作。
(二)2017年度部門工作完成情況
2017年本單位在嚴(yán)格執(zhí)行中央的“八項(xiàng)規(guī)定”及“六項(xiàng)禁的基礎(chǔ)上,順利完成了全區(qū)各項(xiàng)大型活動(dòng)、會(huì)議、招商等接待工作,并按要求完成了區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(三)部門決算單位構(gòu)成
臨渭區(qū)接待辦決算單位設(shè)事業(yè)單位1個(gè)
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)接待辦 | 事業(yè)單位 |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制5人,其中事業(yè)編制5人;實(shí)有人員7人,事業(yè)7人。
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(五)部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說明
截至2017年底,本單位共有車輛2輛;沒有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備;沒有單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年沒有購(gòu)置車輛;沒有購(gòu)置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備;沒有購(gòu)置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。
11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入180.51萬元,較上年增長(zhǎng)17.6%,其主要原因是人員工資及經(jīng)費(fèi)增加;支出180.51萬元,較上年增長(zhǎng)17.6%,其主要原因是人員增加導(dǎo)致工資及經(jīng)費(fèi)增加。
1、收入總計(jì)180.51萬元。包括:
(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入180.51萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,與上年對(duì)比的增漲27.02萬元,增長(zhǎng)率17.6%,變化原因是人員工資及經(jīng)費(fèi)增加。
?。?)本單位無政府性基金收入,和上年數(shù)字一致,無變化。
(3)本單位無事業(yè)收入,和上年數(shù)字一致,無變化。
(4)本單位無經(jīng)營(yíng)收入,和上年數(shù)字一致,無變化。
(5)本單位無其他收入,和上年數(shù)字一致,無變化。
(6)本單位沒有用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,和上年數(shù)字一致,無變化。
(7)本單位沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,和上年數(shù)字一致,無變化。
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2、支出總計(jì)180.51萬元,包括:
(1)基本支出176.91萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出38.12萬元,比上年增長(zhǎng)17.57萬元,增長(zhǎng)率85%,增長(zhǎng)原因是人員比上年增加3人,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.33萬元,比上年增長(zhǎng)2.69萬元,增長(zhǎng)率164%,增長(zhǎng)原因是人員增加造成,商品和服務(wù)支出134.46萬元,比上年增長(zhǎng)1.51萬元,1.14%,增長(zhǎng)原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
(2)項(xiàng)目支出3.6萬元,主要是為購(gòu)置固定資產(chǎn)支出,比上年增加2.12萬元,增長(zhǎng)143%,增加原因是人員增加后需增加辦公設(shè)備導(dǎo)致。
(3)本單位無經(jīng)營(yíng)支出,和上年數(shù)字一致,無變化。
(4)本單位無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,和上年數(shù)字一致,無變化。
(5)本單位無結(jié)余分配,和上年數(shù)字一致,無變化。
(6)本單位無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,和上年數(shù)字一致,無變化。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年財(cái)政撥款收入180.51萬元,較上年增長(zhǎng)17.6%,其主要原因是人員工資及經(jīng)費(fèi)增加;財(cái)政撥款支出180.51萬元,較上年增長(zhǎng)17.6%,其主要原因工資及經(jīng)費(fèi)增加;基本支出176.91萬元,較上年增長(zhǎng)15.3%;項(xiàng)目支出中購(gòu)買辦公設(shè)備支出3.6萬元,較上年增長(zhǎng)143%。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務(wù)支出173.99萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出35.93萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出138.06萬元。比上年增長(zhǎng)22.88萬元,增長(zhǎng)率15.14%,變化原因是人員增加導(dǎo)致工資及經(jīng)費(fèi)增加。
(2)社會(huì)保障及就業(yè)支出2.61萬元,較上年增加2.61萬元,增長(zhǎng)100%,原因是該項(xiàng)在上年度未被列入決算。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.07萬元,較上年增加0.32萬元,增長(zhǎng)42.67%,原因是人員增加導(dǎo)致。
(4)住房保障支出2.84萬元,較上年增長(zhǎng)1.2萬元,增長(zhǎng)73%,原因是人員增加導(dǎo)致。
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3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費(fèi)42.45萬元。其中:工資福利支出38.12萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.33萬元。較上年增長(zhǎng)20.27萬元,增長(zhǎng)率91.4%,原因是人員增加及社會(huì)保障和就業(yè)支出列入導(dǎo)致。
(2)公用經(jīng)費(fèi)134.46萬元。其中:辦公經(jīng)費(fèi)1.16萬元,手續(xù)費(fèi)0.06萬元,郵電費(fèi)0.02萬元,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.94萬元,差旅費(fèi)0.34萬元,會(huì)議費(fèi)41.28萬元,公務(wù)接待費(fèi)77.58萬元,其他交通費(fèi)4.02萬元,其他商品服務(wù)支出3.06萬元。公用經(jīng)費(fèi)較上年增加3.15萬元,增長(zhǎng)率是2.4%,原因是人員增加導(dǎo)致。
4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算收支,和上年數(shù)字一致,無變化,并已公開空表。
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支,和上年數(shù)字一致,無變化。
(三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表
本單位項(xiàng)目支出3.60萬元用于購(gòu)買、購(gòu)置辦公設(shè)備。較上年增長(zhǎng)2.12萬元,增長(zhǎng)率是143%,原因是人員增加導(dǎo)致辦公設(shè)備增加。
(四)2017年部門決算政府采購(gòu)情況表
本單位2017年無政府采購(gòu)支出,上年政府采購(gòu)0.51萬元,減少0.51萬元。下降100%。原因是上年購(gòu)買需要通過政府采購(gòu)的通用設(shè)備。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出84.52萬元,其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.94萬元,公務(wù)接待費(fèi)77.58萬元。與上年相比降低0.09萬元,同比下降0.1%,原因是控制三公經(jīng)費(fèi)。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況
2017年度我單位無因公出國(guó)支出,和上年數(shù)字一致,無變化。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2017年未購(gòu)置車輛;2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.94萬元,較去年同比增加104%。公車主要用于公務(wù)接待,增長(zhǎng)原因是17年下鄉(xiāng)扶貧活動(dòng)等增加。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出77.58萬元,較去年同比下降4.50%,原因是控制三公經(jīng)費(fèi)支出。累計(jì)接待156批次,5656人。主要包括公路自行車賽、招商接待等各項(xiàng)大型活動(dòng)。
4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況
本單位無培訓(xùn)費(fèi)支出,和上年數(shù)字一致,無變化。
5、會(huì)議費(fèi)支出情況
會(huì)議費(fèi)支出41.28萬元,較去年同比下降1.71%。原因是控制會(huì)議費(fèi)。
(六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:
本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出134.46萬元,較上年增加3.6%,原因是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用保障本單位購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。其中辦公費(fèi)1.16萬元,印刷費(fèi)0.00萬元,手續(xù)費(fèi)0.06萬元,郵電費(fèi)0.02萬元,差旅費(fèi)0.34萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)77.58萬元,勞務(wù)費(fèi)0.00萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.94萬,元會(huì)議費(fèi)41.28萬元,其他交通費(fèi)4.02萬元,其他商品服務(wù)支出3.06萬元,增長(zhǎng)主要原因是人員增加導(dǎo)致。
四、專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、財(cái)政預(yù)算撥款支出:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金的支出。
3、事業(yè)運(yùn)行:指接待辦完成正常運(yùn)轉(zhuǎn)和接待工作的全部支出,包括基本支出和項(xiàng)目支出。
4、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
6、 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
7、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員
法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、2017年度部門績(jī)效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。
?附件:2017年決算公開表.xls
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