臨渭區(qū)委宣傳部
2017年度部門決算說明
一、臨渭區(qū)委宣傳部概況
(一)臨渭區(qū)委宣傳部的主要職責
1、貫徹落實中央、省、市、區(qū)委關于宣傳文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策方針。指導全區(qū)各級黨委和宣傳文化系統(tǒng)各單位的工作,協(xié)調(diào)全區(qū)宣傳工作步調(diào)。
2、根據(jù)中省市宣傳部和區(qū)委安排部署,制定和實施全區(qū)宣傳思想工作任務和階段性宣傳工作,為改革發(fā)展和穩(wěn)定大局服務。
3、抓好黨的路線、方針、政策的宣傳教育工作,指導全區(qū)理論學習、理論宣傳、理論輔導工作以及形勢教育和干部群眾經(jīng)常性的思想政治工作;配合區(qū)委組織部做好黨員教育工作。
4、負責引導社會輿論,把握正確導向,指導、協(xié)調(diào)全區(qū)新聞工作,協(xié)調(diào)組織重大事件的通訊報道及中省市新聞媒體的有關通聯(lián)工作;管理好通訊員隊伍。
5、負責企業(yè)思想政治工作干部的職稱評審工作。
6、宏觀管理全區(qū)文化文藝工作,指導、協(xié)調(diào)全區(qū)文化、廣播電視、文物以及文化藝術等專業(yè)性群眾團體的工作;負責文化市場的政策指導。
7、負責全區(qū)精神文明建設工作,指導協(xié)調(diào)群眾性創(chuàng)建活動,做好典型的發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推廣工作。
8、負責全區(qū)對外宣傳工作的組織、指導、協(xié)調(diào)。
9、負責落實互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針政策,推動互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制化建設,督促、指導、協(xié)調(diào)有關部門加強互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容的管理;承擔領導區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室的工作。
(二)2017年度部門工作完成情況
今年以來,全區(qū)宣傳思想工作按照“一一二四”工作思路,即圍繞一條主線(學習宣傳貫徹十九大精神),唱響一個主題(加快發(fā)展、追趕超越),推進兩項工程(社會主義核心價值觀培育和“美麗鄉(xiāng)村·文明家園”創(chuàng)建兩大工程),提升工作“四力”(宣傳思想文化工作社會影響力、輿論引導力、執(zhí)行落實力和工作創(chuàng)新力),從以下六個方面圓滿完成工作任務。一是深化理論武裝,奠定“宜居宜游富美臨渭”建設的理論基礎;二是加強新聞宣傳,營造“宜居宜游富美臨渭”建設的強大氛圍;三是深化文明創(chuàng)建,提升“宜居宜游富美臨渭”建設的文明程度;四是建設文化體系,打響“宜居宜游富美臨渭”建設的文化品牌;五是激發(fā)內(nèi)生動力,提振“宜居宜游富美臨渭”建設的信心決心;六是深化作風建設,鍛造“宜居宜游富美臨渭”建設的宣傳文化隊伍。
(三)臨渭區(qū)委宣傳部決算單位構成
臨渭區(qū)委宣傳部設行政單位1個;事業(yè)單位1個。納入臨渭區(qū)委宣傳部2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 中共渭南市臨渭區(qū)委宣傳部 | 行政 |
2 | 互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 | 事業(yè) |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制33人,其中行政編制13人、事業(yè)編制20人;實有人員32人,其中行政10人、事業(yè)19人。單位管理的離退休人員2人。
(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年底,本部門共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的設備0臺(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)
6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)
7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表。(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表。(按經(jīng)濟分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入775.01萬元,較上年增長18.1%,其主要原因是日常業(yè)務經(jīng)費增加;支出775.01萬元,較上年增長18.1%,其主要原因是區(qū)上各項宣傳事務經(jīng)費支出增加。
1、收入總計775.01萬元。包括:
(1)公共預算財政撥款收入775.01萬元。為市級財政當年撥付的公共預算財政資金撥款,較上年增長18.1%,其主要原因是日常業(yè)務經(jīng)費增加。
(2)政府性基金收入0萬元,較上年無變化。
(3)事業(yè)收入0萬元,較上年無變化。
(4)經(jīng)營收入0萬元,較上年無變化。
(5)其他收入0元,較上年無變化。
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元,較上年無變化。
(7)上年結轉(zhuǎn)和結余0萬元,較上年無變化。
2、支出總計775.01萬元,包括:
(1)基本支出209.98萬元,主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出,147.63萬元,較上年增加34.9%,主要原因是工資福利增加,對個人和家庭的補助支出26.51萬元,較上年增加25.1%,主要原因是住房公積金支出增加,商品和服務支出35.84萬元,較上年下降74.8%,主要原因是經(jīng)費利用更加細致。
(2)項目支出398.35萬元,主要是為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括行政事業(yè)項目類398.35萬元。較上年增長4.0%,主要原因是行政任務增多。
(3)經(jīng)營支出0萬元,較上年無變化。
(4)對附屬單位補助支出0萬元,較上年無變化。
(5)結余分配0萬元,較上年無變化。
(6)年末結轉(zhuǎn)和結余166.68萬元,主要是本年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況:
2017年度財政撥款支出775.01萬元,其中:基本支出209.98萬元,較上年下降23.1%,主要原因是人員經(jīng)費公用經(jīng)費下降,項目支出398.35萬元,較上年增加4%,主要原因是商品和服務支出增加。
2、財政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務支出575.37萬元,較上年降低9.4%,其主要原因是人員經(jīng)費公用經(jīng)費減少。
(2)教育支出0萬元,較上年無變化。
(3)社會保障和就業(yè)支出16.00萬元,較上年增加82.2%,其主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及撫恤金支出增加。
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.93萬元,較上年增加28.9%,其主要原因是醫(yī)療費支出減少。
(5)住房保障支出13.03萬元,較上年增加39.2%,其主要原因是住房公積金支出增加。
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費174.14萬。較上年增加33.3%,其主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加。其中:工資福利支出147.63萬元,對個人和家庭補助支出26.51萬元。
(2)公用經(jīng)費35.84萬。其中一般公共服務支出35.84萬,較上年下降74.8%,其主要原因是日常業(yè)務經(jīng)費支出減少。其中辦公費0.13萬元、印刷費5.61萬元、郵電費1.06萬元、差旅費4.98萬元、租賃費6.5萬元、公務接待費0.16萬元、公務用車運行維護費2.37萬元、其他交通費14.94萬元、勞務費0.07萬元。
4、政府性基金財政撥款收入支出情況說明。
本單位無政府性基金預算收支,并已公開空表。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。
本單位無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項目支出表
2017年本部門項目支出為398.35萬元,較上年增長3.95%,主要用于臨渭頻道日常運行200萬元和對外宣傳經(jīng)費198.35萬元。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
本部門2017年無政府采購支出,并已公開空表。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.54萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費2.37萬元,較上年無變化,公務接待費0.16萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元,較去年同比下降0%,今年無此項支出。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2017年公務用車運行維護支出2.37萬元,較去年同比上升2.2%,公務運行和上年度一樣均以租用干部車輛為主,無明顯變化。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出0.16萬元,較去年同比下降86.7%,主要原因是公務接待減少,累計接待10批次、60人。
4、培訓費支出情況
培訓費支出0萬元,較上年無變化。
5、會議費支出情況
會議費支出0萬元,較上年無變化。
(六)機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況
2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出35.84萬元,比上年減少106.55萬元,下降74.8%,主要用于各項日常辦公經(jīng)費,主要原因是節(jié)約減少辦公經(jīng)費使用。其中辦公費0.13萬元、印刷費5.61萬元、郵電費1.06萬元、差旅費4.98萬元、租賃費6.5萬元、公務接待費0.16萬元、公務用車運行維護費2.37萬元、其他交通費14.94萬元、勞務費0.07萬元。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
2、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
3、“ 三公” 經(jīng)費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4、機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。
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