臨渭區(qū)廣播電視局
2017年度部門決算說明
一、單位概況
(一)單位主要職責(zé)
渭南市臨渭區(qū)廣播電視局,屬正科級(jí)事業(yè)單位,財(cái)政全額撥款。在職人員5人,退休人員12人。主要職責(zé)是堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行黨的方針、政策,圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作,以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向,弘揚(yáng)社會(huì)主旋律,促進(jìn)我區(qū)物質(zhì)文明和精神文明建設(shè);實(shí)施我區(qū)廣播電視規(guī)劃和年度計(jì)劃;負(fù)責(zé)我區(qū)廣播電視的社會(huì)管理工作;搞好廣播電視“村村通”、“戶戶通”工程建設(shè),確保“村村通”、“戶戶通”正常運(yùn)轉(zhuǎn);協(xié)調(diào)渭南電視臺(tái)臨渭記者站,積極報(bào)導(dǎo)我區(qū)重要新聞和各條戰(zhàn)線上的人和事,為我區(qū)兩個(gè)文明建設(shè)做好服務(wù)。地址:民主路南路22號(hào)。
(二)2017年度工作完成情況
今年10月,臨渭區(qū)創(chuàng)建國(guó)家公共文化服務(wù)體系先進(jìn)區(qū)接受省文化廳終評(píng)驗(yàn)收,我局作為參與創(chuàng)建的相關(guān)部門,順利完成了資料驗(yàn)收和迎接工作。
針對(duì)我區(qū)戶戶通發(fā)放量大,近年來(lái)設(shè)備故障率高的問題。積極向省市爭(zhēng)取戶戶通設(shè)備1300套。同時(shí),嚴(yán)格監(jiān)管13個(gè)戶戶通維修點(diǎn)的維修服務(wù)工作,今年以來(lái)全區(qū)共上門調(diào) 試戶戶通設(shè)備887臺(tái),更換衛(wèi)星鍋高頻頭346個(gè),更換遙控器258只,維修機(jī)頂盒632臺(tái),更換內(nèi)置高頻頭457個(gè)、定位模塊98塊、定位天線104只。
根據(jù)國(guó)家新聞出版廣電總局科技司印發(fā)的《縣級(jí)應(yīng)急廣播系統(tǒng)暫行技術(shù)要求》技科字{2015}538號(hào)的最新要求,我局在下邽鎮(zhèn)柳園村、碟吳村、北七村、吝店鎮(zhèn)部分村、故市鎮(zhèn)部分村、三張鎮(zhèn)薛家村和陽(yáng)郭鎮(zhèn)高李村及官底鎮(zhèn)全鎮(zhèn)所有村,建成了區(qū)、鎮(zhèn)、村三級(jí)播控平臺(tái),得到了省、市廣電部門的高度贊譽(yù)。漢中、安康廣電局及我區(qū)兄弟縣市廣電局先后來(lái)到我區(qū)進(jìn)行了觀摩學(xué)習(xí)。
2017年7月我局聯(lián)合廣電網(wǎng)絡(luò)臨渭支公司開發(fā)設(shè)計(jì)的《臨渭區(qū)智慧廣電互動(dòng)信息平臺(tái)》正式上線,臨渭區(qū)7.4萬(wàn)戶廣電網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)高清用戶可以直接登錄該平臺(tái),全方位了解臨渭區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展現(xiàn)狀。該平臺(tái)的成功上線,將充分發(fā)揮宣傳作用,為構(gòu)建“宜居宜游 富美臨渭”提供強(qiáng)大的輿論支持。
(三)決算單位構(gòu)成
決算單位設(shè)事業(yè)單位一個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)廣播電視局 | 全額事業(yè) |
(四)臨渭區(qū)廣播電視局人員情況說明
截止2017年底,本單位人員編制5人,其中行政編制0人、事業(yè)編制5人;實(shí)有人員9人,其中行政0人、事業(yè)9人。單位管理的離退休人員12人。
?
(五)臨渭區(qū)廣播電視局國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛;購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。
11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入176.78萬(wàn)元,全部為財(cái)政撥款收入,較上年增長(zhǎng)36%,其中人員經(jīng)費(fèi)相比較2016年減少33.1萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)相比較2016年增加80.62萬(wàn)元;變化原因是2017年退休人員移交養(yǎng)老辦,人員經(jīng)費(fèi)減少;單位業(yè)務(wù)量增加,下鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧活動(dòng)補(bǔ)助增加?;局С?61.46萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)30%,變化原因是2017年單位業(yè)務(wù)量增加,下鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧活動(dòng)補(bǔ)助增加,日常公用經(jīng)費(fèi)相比較2016年有所增長(zhǎng)。
1、收入總計(jì)176.78萬(wàn)元。包括:
(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入176.78萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)36%,其中人員經(jīng)費(fèi)相比較2016年減少33.1萬(wàn)元,變化原因是2017年退休人員移交養(yǎng)老辦,日常公用經(jīng)費(fèi)相比較2016年增加80.62萬(wàn)元;變化原因是2017年單位業(yè)務(wù)量增加,下鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧活補(bǔ)助增加。
(2) 財(cái)政性基金收入:無(wú)此項(xiàng)收入,與2016相比無(wú)變化。
(3)事業(yè)收入:無(wú)此項(xiàng)收入,與2016年相比無(wú)變化。
(4)經(jīng)營(yíng)收入: 無(wú)此項(xiàng)收入,與2016年相比無(wú)變化。
(5)其他收入:無(wú)此項(xiàng)收入,與2016年相比無(wú)變化。
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
?
2、支出總計(jì)161.46萬(wàn)元,包括:
?。?)基本支出161.46萬(wàn)元,其中:工資福利支出38.14萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出36.47萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出85.21萬(wàn)元,變化原因是2017年退休人員移交養(yǎng)老辦,人員經(jīng)費(fèi)減少,日常公用經(jīng)費(fèi)相比較2016年增加80.62萬(wàn)。
(2)項(xiàng)目支出1.64萬(wàn)元,其中:其他資本性支出1.64萬(wàn)元,主要用于購(gòu)置辦公設(shè)備。相比較2016年增長(zhǎng)100%,變化原因是2016年本部門無(wú)項(xiàng)目支出。
(3)經(jīng)營(yíng)支出:無(wú)此項(xiàng)收入,與2016年相比無(wú)變化。
(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:無(wú)此項(xiàng)收入,與2016年相比無(wú)變化。
(5)結(jié)余分配0萬(wàn)元。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.32萬(wàn)元。主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(6)
?
(二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款收入176.78萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)36%,其中人員經(jīng)費(fèi)相比較2016年減少33.1萬(wàn)元,變化原因是2017年退休人員移交養(yǎng)老辦,日常公用經(jīng)費(fèi)相比較2016年增加80.62萬(wàn)元;變化原因是2017年單位業(yè)務(wù)量增加,下鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧活補(bǔ)助增加。其中:基本支出161.46萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)30%,變化原因是2017年退休人員移交養(yǎng)老辦,人員經(jīng)費(fèi)減少,日常公用經(jīng)費(fèi)相比較2016年增加80.62萬(wàn)。本部門無(wú)項(xiàng)目支出。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
(1)文化體育與傳媒支出119.79萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)47%,變化原因是2017年單位業(yè)務(wù)量增加,下鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧活補(bǔ)助增加,日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出36.44萬(wàn)元,較上年下降35%,變化原因是2017年退休人員移交養(yǎng)老辦,人員經(jīng)費(fèi)減少。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.46萬(wàn)元,較上年下降16%,其變化原因是人員減少,相應(yīng)的支出減少。
(4)住房公積金2.77萬(wàn)元,較上年增加5%,變化原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)有所變化。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費(fèi)74.61萬(wàn)元,其中基本工資16.66萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼13.91萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.55萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.97萬(wàn)元,其他工資福利支出2.05萬(wàn)元,退休費(fèi)31.84萬(wàn)元,生活補(bǔ)助1.78萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)金0.08萬(wàn)元,住房公積金2.77萬(wàn)元。較上年下降30%,其變化原因是2017年退休人員移交養(yǎng)老辦,人員經(jīng)費(fèi)減少。
(2)公用經(jīng)費(fèi)85.21萬(wàn)元,其中辦公費(fèi)4.20萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.24萬(wàn)元,水費(fèi)0.29萬(wàn)元,電費(fèi)1.04萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.08萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)0.10萬(wàn)元,差旅費(fèi)1.18萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)60.73萬(wàn)元,租賃費(fèi)1.05萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元,專用材料費(fèi)3.70萬(wàn)元,公會(huì)經(jīng)費(fèi)0.75萬(wàn)元,福利費(fèi)1.33萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用3.36萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出5.66萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)94%,其主要原因是2017年單位業(yè)務(wù)量增加,下鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧活補(bǔ)助增加,日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明。
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表
本部門2017年項(xiàng)目支出1.64萬(wàn)元,其中:其他資本性支出1.64萬(wàn)元,主要用于購(gòu)置辦公設(shè)備。相比較2016年增長(zhǎng)100%,主要原因是2016年本部門無(wú)項(xiàng)目支出。
(四)2017年部門決算政府采購(gòu)情況表
本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出,并已公開空表。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2017年年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.5萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元。
與2016相比無(wú)變化。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況
今年無(wú)此項(xiàng)支出,與2016年相比無(wú)變化。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出情況
2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬(wàn)元,與2016年相比無(wú)增長(zhǎng)無(wú)變化。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出0.5萬(wàn)元,較2016年相比無(wú)變化,累計(jì)接待5次,55人;主要用于應(yīng)急廣播網(wǎng)建設(shè)。
4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況
無(wú)此項(xiàng)支出,較2016年相比無(wú)變化。
5、會(huì)議費(fèi)支出情況
無(wú)此項(xiàng)支出,較2016年相比無(wú)變化。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出85.21萬(wàn)元,比上年增加80.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)94%。要用于應(yīng)急廣播維護(hù)維修。其中:辦公費(fèi)4.2萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.24萬(wàn)元,水電費(fèi)1.33萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.08萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)0.1萬(wàn)元,差旅費(fèi)1.18萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)60.73萬(wàn)元,租賃費(fèi)1.05萬(wàn)元,專用材料費(fèi)3.7萬(wàn)元,公會(huì)經(jīng)費(fèi)0.75萬(wàn)元,福利費(fèi)1.33萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用3.36萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出5.66萬(wàn)元。增加主要原因是單位業(yè)務(wù)量增加,下鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧活補(bǔ)助增加,日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、2017年度部門績(jī)效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。
??????? 附件:2017年決算公開表.xls
?