一、部門主要職責
承擔全區(qū)群眾來信、來訪的接待、交辦、協(xié)調(diào)、處置、督辦等工作。
二、下年度主要工作任務
1、深入推進信訪制度改革
2、堅持運用法治思維和方式推動解決信訪問題
3、切實做好控制進京非訪赴省來市集體訪工作
4、深入推進領導干部接訪下訪和聯(lián)合接訪工作
三、部門預算組成單位基本情況
部門預算組成單位基本情況表
單 位 名 稱 |
單位 性質(zhì) |
經(jīng)費管理方式 |
人員編制數(shù) |
實有在職人數(shù) |
離退休人數(shù) |
辦公用房面積(平方米) |
實有車輛數(shù)(輛) |
合 計 |
行政 |
全額 |
18 |
21 |
5 |
120 |
1 |
渭南市臨渭區(qū)信訪局 |
行政 |
全額 |
18 |
21 |
5 |
120 |
1 |
四、臨渭區(qū)信訪局2016年度部門預算情況
臨渭區(qū)信訪局2016年收支預算總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
預算數(shù) |
項 目 |
預算數(shù) |
一、公共預算撥款 |
178.305392 |
一、基本支出 |
178.305392 |
二、政府性基金撥款 |
1、工資福利支出 |
127.274336 |
|
三 、事業(yè)收入 |
2、對個人和家庭的補助支出 |
34.259056 |
|
納入財政專戶管理的教育收費 |
3、日常公用經(jīng)費 |
16.772 |
|
其他事業(yè)收入 |
二、項目支出 |
||
四、上級補助收入 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|||
六、其他收入 |
|||
本年收入合計 |
178.305392 |
本年支出合計 |
178.305392 |
臨渭區(qū)信訪局2016年公共預算撥款支出明細表
單位:萬元
支出功能分類 |
預算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
2010308 |
政府辦公——信訪事務 |
140.083 |
140.083 |
|
2080501 |
行政事業(yè)單位離退休費 |
22.308556 |
22.308556 |
|
2100501 |
醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療 |
3.566016 |
3.566016 |
|
2080304 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.17028 |
0.17028 |
|
2080305 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.22704 |
0.22704 |
|
2210201 |
住房改革支出—住房公積金 |
11.9505 |
11.9505 |
臨渭區(qū)信訪局2016年公共預算撥款安排的“三公經(jīng)費”預算表
單位:萬元
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置 |
||||
區(qū)信訪局 |
1.8087 |
1.5555 |
0.2532 |