一、部門主要職責
根據(jù)區(qū)委/區(qū)政府《關(guān)于區(qū)鄉(xiāng)機構(gòu)設置的通知》和區(qū)委/區(qū)政府辦公室《關(guān)于渭南市臨渭區(qū)區(qū)鄉(xiāng)機構(gòu)改革實施“職能配置內(nèi)設/機構(gòu)和人員編制”規(guī)定工作的意見》精神,渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社屬區(qū)政府直屬管理機構(gòu)。根據(jù)供銷社改革發(fā)展需求,執(zhí)行總社和省社供銷方面的法律、法規(guī)和政策;擬定全區(qū)供銷企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,并組織實施全區(qū)供銷發(fā)展規(guī)劃;確保系統(tǒng)穩(wěn)定。
二、本年度主要工作任務
1、完成市對區(qū)考核有關(guān)指標任務。
2、做好本系統(tǒng)的安全監(jiān)管工作,開展安全生產(chǎn)大檢查,嚴防各類事故發(fā)生。
3、做好本系統(tǒng)矛盾糾紛排查和穩(wěn)控工作,全年無進京非正常上訪,無赴區(qū)以上重復集體訪,無信訪積案。
4、加大對二馬路市場二期工程的協(xié)調(diào)力度,爭取按期竣工。
5、認真落實退一補一政策,做好全系統(tǒng)到齡職工退休的協(xié)調(diào)服務工作。
三、部門預算組成單位基本情況表
臨渭區(qū)供銷聯(lián)社是臨渭區(qū)政府直屬部門,該部門為一級單位。下設二級單位,再生資源辦公室為全額事業(yè)單位。
部門預算組成單位基本情況表
單位名稱: |
單位 性質(zhì) |
經(jīng)營管理 方式 |
人員編 制 數(shù) |
實有在職人數(shù) |
離退休 人數(shù) |
辦公用房面積(平方米) |
實有車輛數(shù)(輛) |
合計 |
31 |
31 |
21 |
租住 |
1 |
||
主管部門名稱:臨渭區(qū)供銷聯(lián)社 |
事業(yè) |
全額 |
29 |
29 |
21 |
租住 |
1 |
二級單位 名稱 |
事業(yè) |
全額 |
2 |
2 |
租住 |
2016年度部門預算情況
臨渭區(qū)供銷聯(lián)社2016年度收支預算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
一、公共預算撥款 |
310 |
一、基本支出 |
310 |
二、政府性基金撥款 |
1、工資福利支出 |
178 |
|
三、事業(yè)收入 |
2、對個人和家庭的補助支出 |
109 |
|
納入拆裝專戶管理的教育收費 |
3、日常工業(yè)經(jīng)費 |
23 |
|
其他事業(yè)收入 |
二、項目支出 |
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四、上級補助收入 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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六、其他收入 |
|||
本年收入合計 |
310 |
本年支出合計 |
310 |
臨渭區(qū)供銷聯(lián)社2016年公共預算撥款支出明細表
單位:萬元
支出功能分類 |
預算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
2160201 |
商品流通事務-行政運行 |
256 |
196 |
60 |
2080501 |
行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休 |
92 |
92 |
|
2100501 |
財政對社會保險基金的補助-財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
5 |
5 |
|
2210201 |
住房改革支出-住房公積金 |
17 |
17 |
臨渭區(qū)供銷聯(lián)社2016年公共預算撥款安排的“三公經(jīng)費”預算表
單位:萬元
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置 |
||||
臨渭區(qū)供銷聯(lián)社 |
2.3 |
2 |
0.3 |
?
2016年“三公經(jīng)費”預算2.3379萬元,較2015年“三公經(jīng)費”預算4.0萬元,減少1.6621萬元。