一、部門主要職責
1、貫徹國家關于交通工作的方針政策,監(jiān)督執(zhí)行有關法規(guī)、條例,制定全區(qū)公路建設、交通運輸、水路交通發(fā)展規(guī)劃和實施設計。
2、統(tǒng)籌安排全區(qū)公路建設、交通運輸、水上交通發(fā)展規(guī)劃、速度和比例,制定、實施交通固定資產投資、運輸年度計劃。
3、負責全區(qū)區(qū)級公路建設、養(yǎng)護和管理工作,組織實施重點公路建設工程。
4、負責全區(qū)鄉(xiāng)村公路建設、養(yǎng)護和業(yè)務指導和技術服務工作。
5、負責全區(qū)公路交通運輸行業(yè)管理,指導行業(yè)體制改革,維護交通運輸行業(yè)秩序,協(xié)調公路、鐵路、民航水、路運輸經(jīng)濟活動和相互銜接。
6、負責轄區(qū)內水上交通安全管理工作。
二、下年度主要工作任務
按照區(qū)委十五屆七次全會和2015年市交通運輸局工作會議精神,完成改建道路一條。新建四級道路一條;完成通村路完善工程80公里以及日常道路養(yǎng)管工作、道路運輸市場監(jiān)管工作。
三、部門預算組成單位基本情況
部門預算組成單位基本情況表
單 位 名 稱 |
單位 性質 |
經(jīng)費管理方式 |
人員編制數(shù) |
實有在職人數(shù) |
離退休人數(shù) |
辦公用房面積(平方米) |
實有車輛數(shù)(輛) |
合 計 |
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主管局名稱 交通運輸局 |
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交通運輸局機關 |
行政 |
全額 |
17 |
17 |
9 |
467.2 |
6 |
四、臨渭區(qū)交通運輸局年度部門預算情況
臨渭區(qū)交通運輸局2015年收支預算總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
預算數(shù) |
項 目 |
預算數(shù) |
一、公共預算撥款 |
133.399176 |
一、基本支出 |
|
二、政府性基金撥款 |
1、工資福利支出 |
86.6527 |
|
三 、事業(yè)收入 |
2、對個人和家庭的補助支出 |
40.84638 |
|
納入財政專戶管理的教育收費 |
3、日常公用經(jīng)費 |
5.9 |
|
其他事業(yè)收入 |
二、項目支出 |
265.68 |
|
四、上級補助收入 |
50 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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六、其他收入 |
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本年收入合計 |
本年支出合計 |
133.399176 |
臨渭區(qū)交通運輸局2015年公共預算撥款支出明細表
單位:萬元
支出功能分類 |
預算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
2140101 |
公路水路運輸-行政運行 |
89.4594 |
89.4594 |
|
2080501 |
行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政事業(yè)單位離退休 |
35.5413 |
||
2100501 |
醫(yī)療保險-行政單位醫(yī)療 |
2.786376 |
2.786376 |
|
2080304 |
財政對社會保險基金的補助-財政對工傷保險基金的補助 |
0.13158 |
0.13158 |
|
280305 |
財政對社會保險基金的補助-財政對生育保險基金的補助 |
0.17544 |
0.17544 |
|
2210201 |
住房改革支出 |
5.30508 |
5.30508 |
臨渭區(qū)交通運輸局2015年公共預算撥款安排的“三公經(jīng)費”預算表
單位:萬元
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置 |
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區(qū)交通運輸局 |
7 |
5.5 |
1.5 |
|||