一、部門主要職責(zé)
貫徹落實黨和國家體育方針、政策,執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī),發(fā)展體育事業(yè),服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展。負(fù)責(zé)全區(qū)體育訓(xùn)練和競技體育及體育協(xié)會和體育活動管理,開展全民健身活動。
二、本年度主要工作任務(wù)
本年度主要任務(wù)是:
1、大力開展全民健身活動,強化體育健身服務(wù)、指導(dǎo)和管理。進一步推廣普及第九套廣播體操,落實工間操制度。搞好社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)活動。健全區(qū)、鎮(zhèn)各級全民健身組織網(wǎng)絡(luò),發(fā)揮社會體育指導(dǎo)員、各體育協(xié)會作用,面向群眾搞好體育健身服務(wù)指導(dǎo)。積極進行群體工作新探索,助推群眾體育廣泛深入開展,力爭實施20個村以上積極探索休閑體育及產(chǎn)業(yè)在群體工作中的新路子。春、夏、秋、冬開展三個主題群體活動。
2、打牢競技體育底子,構(gòu)建培訓(xùn)科學(xué)機制。一是建立以市體校為龍頭,各學(xué)校、俱樂部為輔助的培訓(xùn)基地模式;二是廣泛開展校園各項競賽活動,發(fā)現(xiàn)、儲備體育苗子。
3、構(gòu)建體育社會化組織體系。一是完成各級老體協(xié)組織的組建工作;二是積極發(fā)展各種協(xié)會。
4、強化內(nèi)部管理,促進作風(fēng)轉(zhuǎn)變。繼續(xù)深化作風(fēng)建設(shè),進一步加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、體育隊伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),不斷強化單位內(nèi)部管理,建立科學(xué)、嚴(yán)格、高效的體育工作新機制,提高體育工作效能和質(zhì)量。
三、部門預(yù)算組成單位基本情況
部門預(yù)算組成單位基本情況表
單 位 名 稱 |
單位 性質(zhì) |
經(jīng)費管理方式 |
人員編制數(shù) |
實有在職人數(shù) |
離退休人數(shù) |
辦公用房面積(平方米) |
實有車輛數(shù)(輛) |
合 計 |
事業(yè) |
全額 |
30 |
30 |
12 |
165 |
1 |
體育中心 |
事業(yè) |
全額 |
30 |
30 |
12 |
165 |
1 |
四、2015年度部門預(yù)算情況
臨渭區(qū)體育運動訓(xùn)練中心2015年收支預(yù)算總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
一、公共預(yù)算撥款 |
209.82 |
一、基本支出 |
209.82 |
二、政府性基金撥款 |
1、工資福利支出 |
147.20 |
|
三 、事業(yè)收入 |
2、對個人和家庭的補助支出 |
53.92 |
|
納入財政專戶管理的教育收費 |
3、日常公用經(jīng)費 |
8.7 |
|
其他事業(yè)收入 |
二、項目支出 |
||
四、上級補助收入 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|||
六、其他收入 |
|||
本年收入合計 |
209.82 |
本年支出合計 |
209.82 |
2015年體育中心公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表
單位:萬元
支出功能分類 |
預(yù)算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
2070306 |
體育-體育訓(xùn)練 |
150.29 |
150.29 |
|
2080502 |
行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休 |
45.61 |
45.61 |
|
2100502 |
醫(yī)療保障—事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.05 |
5.05 |
|
2080304 |
財政對社會保險基金的補助-財政對工傷保險基金的補助 |
0.24 |
0.24 |
|
2080305 |
財政對社會保險基金的補助-財政對生育保險基金的補助 |
0.32 |
0.32 |
|
2210201 |
住房改革支出-住房公積金 |
8.30 |
8.30 |
體育中心2015年公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費”預(yù)算表
單位:萬元
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
公務(wù)接待費 |
||
小計 |
公務(wù)用車運行維護費 |
公務(wù)用車購置 |
||||
3.43 |
2.5 |
0.93 |
||||