共青團(tuán)渭南市臨渭區(qū)委
2017年部門預(yù)算公開(kāi)情況
一、部門主要職責(zé)
共青團(tuán)臨渭區(qū)委是區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下的全區(qū)共青團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。主要職責(zé)有:
1、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)共青團(tuán)的工作;
2、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)有關(guān)方面委托的青少年工作事務(wù),參與民主管理和民主監(jiān)督。參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作;
3、組織帶領(lǐng)全區(qū)廣大團(tuán)員青年在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮先鋒和突擊隊(duì)作用,完成區(qū)委、政府和上級(jí)團(tuán)組織部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù);
4、負(fù)責(zé)全區(qū)《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)防未成年人犯罪法》的宣傳、貫徹和實(shí)施工作;
5、調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作情況,研究青年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論,青少年事業(yè)發(fā)展等項(xiàng)工作,為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù);
6、負(fù)責(zé)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè),協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部,做好推薦優(yōu)秀團(tuán)員為黨的發(fā)展對(duì)象工作;
7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)和陣地建設(shè),培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年;
8、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)少先隊(duì)工作,負(fù)責(zé)區(qū)少工委日常工作;
9、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各基層團(tuán)組織辦好團(tuán)屬事業(yè)、搞好青少年事業(yè)發(fā)展的管理工作;
10、募集青少年發(fā)展經(jīng)費(fèi),承擔(dān)實(shí)施全區(qū)“希望工程”和“保護(hù)母親河行動(dòng)”的有關(guān)工作;
11、完成區(qū)委交辦的其它任務(wù)。
二、部門預(yù)算組成單位基本情況
部門預(yù)算組成單位基本情況
單位名稱 | 單位 性質(zhì) | 經(jīng)費(fèi)管理方式 | 人員編制 | 實(shí)有在職人數(shù) | 離退休人數(shù) | 辦公用房面積(平方米) | 實(shí)有車輛數(shù)(輛) |
共青團(tuán)臨渭區(qū)委 | 行政 | 財(cái)政預(yù)算 | 6 | 4 | 50 | ||
主管理部門稱 | 中共臨渭區(qū)委 |
三、預(yù)算收支增減變化及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排等情況說(shuō)明
1、收入總計(jì)25.89萬(wàn)元。包括:
(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款25.89萬(wàn)元
(2)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。無(wú)此項(xiàng)收入
(3)增減變化情況:較上年度減少42.65%,原因是單位人員減少。
2、支出總計(jì)25.89萬(wàn)元。包括:
(1)基本支出25.89萬(wàn)元。其中工資福利支出19.83萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出3.62萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.44萬(wàn)元。
(2)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。無(wú)此項(xiàng)支出。
(3)增減變化情況:較上年度減少42.65%,原因是單位人員減少。 2017年預(yù)算收支25.89萬(wàn)元,較2016年預(yù)算收支,45.15萬(wàn)元減少19.26萬(wàn)元,較上年度減少42.65%,原因是單位人員減少。
3、2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.62萬(wàn)元,其中辦公費(fèi)0.25萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.09萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用1.68萬(wàn)元。
(三)政府采購(gòu)說(shuō)明
未安排此項(xiàng)預(yù)算。
(五)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況。
此項(xiàng)無(wú)預(yù)算。
2、公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.09萬(wàn)元。其中公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.09萬(wàn)元。
4、增減變化情況:2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.69萬(wàn)元,與2016年“三公經(jīng)費(fèi)”執(zhí)行數(shù)1.69萬(wàn)元持平。
(六)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)部門收支總體情況:(見(jiàn)附表)
1、2017年部門預(yù)算收支總表
2、2017年部門預(yù)算收入總表
3、2017年部門預(yù)算支出總表
(八)財(cái)政撥款收支情況:(見(jiàn)附表)
1、2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
2、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
3、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
4、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表
5、2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
6、2017年部門預(yù)算政府性基金收支表
7、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
? ? ?2017年團(tuán)區(qū)委預(yù)算公開(kāi).xls
2017年2月13日