臨渭區(qū)商務局2017年部門預算公開
一、部門主要職責
(一)、單位主要職責
1、貫徹落實國家、省、市、區(qū)有關國內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策,起草全區(qū)商務投資的規(guī)章并組織實施。
2、擬定全區(qū)國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,研究提出深化流通體制改革意見,培育發(fā)展和完善城鄉(xiāng)市場體系,推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式。
3、研究擬定規(guī)范市場運行、流通秩序,建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系;監(jiān)測分析市場和商品供求狀況,組織實施重要消費品市場調(diào)控和流通管理;宏觀指導各類市場和流通企業(yè)的安全生產(chǎn)。
4、負責制定全區(qū)洗浴、洗染、會展、美容美發(fā)等工作規(guī)劃,研究商貿(mào)服務業(yè)的政策,制定相關工作方案和標準,負責做好商貿(mào)服務業(yè)的監(jiān)管和組織協(xié)調(diào)工作。
5、承擔全區(qū)商務行政執(zhí)法工作,推進依法行政,實施執(zhí)法監(jiān)督,推進綜合執(zhí)法工作。
6、負責局屬商貿(mào)企業(yè)管理工作,做好局屬商貿(mào)企業(yè)改革改制、安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、資產(chǎn)管理等工作。
(二)預算單位構(gòu)成:
預算單位設行政單位1個;事業(yè)單位0個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。納入2016年部門預算編報范圍的單位詳細情況見下表:
二、2017年度部門預算情況說明
(一)2017年度財政預算撥款收入支出總體情況:
1、預算收入情況:全年財政撥款預算收入398.56萬元,較上年度預算增加 39.26 萬元,增加10.92%。其中:人員經(jīng)費預算收入228.19萬元,比上年度預算增加21.50 萬元,增長10.40%萬元;日常公用經(jīng)費年初預算收入29.37萬元,比上年預算增加1.5 萬元,增加5.38%。總體情況分析,2017年度預算收入比上年度預算收入整體有所增加,人員經(jīng)費有所增加,主要是人員工資標準提高及其他社會保險繳費提高。
2、支出情況:
全年財政預算撥款支出398.56萬元,較上年度預算增加39.26 萬元,增加10.92%。其中:人員經(jīng)費支出228.19萬元,比上年度預算增加21.50萬元,增長10.92%萬元;日常公用經(jīng)費支出29.37萬元,比上年預算增加 1.5 萬元,增加5.38%??傮w情況分析,2017年度預算收入比上年度預算收入整體有所增加,人員經(jīng)費有所增加,主要是人員工資標準提高及其他社會保險繳費提高。
(二)2017年度預算財政撥款支出決算具體情況說明:
2017年度,本單位財政撥款支出主要用于以下方面:基本支出398.56萬元。較上年度預算增加39.26萬元,增加10.92%。其中:人員經(jīng)費支出228.19萬元。人員經(jīng)費用途主要包括:基本工資126.67萬元,津貼補貼94.95萬元,社會保障繳費6.56萬元,行政事業(yè)單位離退休84.08萬元,住房公積金22.11萬元,日常公用經(jīng)費支出29.37萬元。公用經(jīng)費主要包括:辦公費6.37萬元,電費0.3萬元,差旅費2.00萬元,公務接待費1.50萬元,公務用車運行維護費3.36萬元,其他交通費15.84萬元。
(三)2017年部門預算政府采購情況
2017年本單位政府采購事項目未進行預算。
(四)2017年“三公”經(jīng)費預算支出情況
2017年預算“三公經(jīng)費”支出4.86萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費3.36萬元,公務接待費1.5萬元。
1、因公出國(境)費用預算情況:無因公出國(境)費用支出。
2、公務用車購置及運行維護費預算情況:2017年度公務用車運行維護費3.36萬元,和上年度相比增加1萬元。公務用車主要支出途徑為正常的公務出行.
3、公務接待費預算情況:2017年全年公務接待支出1.50萬元,比上年預算減少1萬元,主要支出途徑是正常公務接待。
三、其他需要說明的事項:
機關運行經(jīng)費情況說明:
2017年機關運行經(jīng)費預算29.37萬元。公用經(jīng)費主要包括:辦公費6.37萬元,電費0.3萬元,差旅費2.00萬元,公務接待費1.50萬元,公務用車運行維護費3.36萬元,其他交通費15.84萬元。
四、專業(yè)名詞解釋:
1、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的資金。
2、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
6、政府采購:是指各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
五、2017年度部門決算表(見附表)
1、2017年部門預算收支總表。
2、2017年部門預算收入總表。
3、2017年部門預算支出總表。
4、2017年財政撥款收支平總體情況表。
5、2017年部門預算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)。
6、2017年部門預算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
7、2017年部門預算一般公共預算基本支出情況表。
8、2017年部門預算項目支出表。
9、2017年部門預算政府性基金收支表。
10、2017年“三公”經(jīng)費支出預算表。