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    渭南市臨渭區(qū)委老干部工作局部門?

    2018年渭南市臨渭區(qū)委老干部工作局部門綜合預(yù)算說明?

    2018年渭南市臨渭區(qū)委老干部工作局

    部門綜合預(yù)算說明


    一、部門主要職責(zé)

    (一)部貫徹執(zhí)行黨和國家的老干部工作方針政策,調(diào)查研究、擬定我區(qū)有關(guān)老干部工作的政策規(guī)定。

    (二)全面落實老干部的政治待遇,組織老干部學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策,做好思想政治工作,加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè)。

    (三)督促檢查落實老干部生活待遇,協(xié)助有關(guān)部門制定完善落實老干部離休費、醫(yī)療費保障機(jī)制和共享改革成果機(jī)制。

    (四)圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定工作大局,組織老干部在“兩個文明”建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。

    (五)做好老干部工作與宣傳、人事和勞動社會保障、財政、衛(wèi)生等部門的協(xié)調(diào)工作。

    (六)組織老干部開展形式多樣、健康有益的文化娛樂和體育健身活動,豐富活躍老同志的精神文化生活。

    (七)搞好本部門的自身建設(shè),搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高工作人員的思想和政策水平。

    (八)負(fù)責(zé)全區(qū)老干部的信息庫、信訪和兄弟省、市、縣(區(qū))老干部來我區(qū)的接待工作。

    (九)指導(dǎo)老干部的喪事處理和對老干部遺屬的照料工作。

    (十)做好關(guān)心下一代工作委員會工作。

    (十一)負(fù)責(zé)做好離退休干部黨工委工作。

    (十二)完成區(qū)委交辦的其他工作。

    二、年度部門工作任務(wù)

    1、抓好老干部政治思想工作,積極組織老干部學(xué)習(xí)活動。

    2、抓好離退休黨工委工作,全面加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè)。

    3、做好老干部待遇落實工作,堅持重要節(jié)日走訪慰問和生日祝賀、喪事吊唁等制度;組織老干部健康體檢活動。

    4、組織好老干部學(xué)習(xí)視察活動。

    5、做好省屬下劃企業(yè)(二號、紅化)老干部服務(wù)管理工作;完善全區(qū)科級退休干部電子建檔工作 。

    6、加快推進(jìn)老年大學(xué)和老干部活動中心陣地建設(shè)。

    三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門的部門預(yù)算包括部門本級(機(jī)關(guān))預(yù)算,無納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。

    序號

    單位名稱

    1

    臨渭區(qū)區(qū)委老干局本級(機(jī)關(guān))

    ?

    四、部門人員情況說明

    截止上年底,本部門人員編制11人,其中行政編制11人;實有人員11人,其中行政11人。單位管理的離退休人員6人。

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    五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

    截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設(shè)備無。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛;未安排購置單價20萬元以上的設(shè)備。

    六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

    本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

    七、部門預(yù)算收支說明

    (一)收支預(yù)算總體情況。

    2018年財政撥款預(yù)算收支為253.21萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,與上一年度預(yù)算總收入224.4萬元相比,增長28.81萬元,增加率為11%,原因為2018年度預(yù)算中去世離休人員無工作配偶生活困難補(bǔ)助增長。

    (二)財政撥款收支情況。

    2018年財政撥款預(yù)算收支為253.21萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,與上一年度預(yù)算總收入224.4萬元相比,增長28.81萬元,增加率為11%,原因為2018年度預(yù)算中去世離休人員無工作配偶生活困難補(bǔ)助增長。

    (三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

    1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

    2018年財政撥款預(yù)算收支為253.21萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,與上一年度預(yù)算總收入224.4萬元相比,增長28.81萬元,增加率為11%,原因為2018年度預(yù)算中去世離休人員無工作配偶生活困難補(bǔ)助增長。

    2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

    2018年,行政運行共計117.05元,2017為123.63萬元,較去年減少6.58萬元,原因為退休轉(zhuǎn)養(yǎng)老。2018年按功能科目分類如下:人員經(jīng)費86.37萬元、公用經(jīng)費6.1萬元、項目經(jīng)費130.06萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.1萬元;住房公積金7.32萬元;退休費4.65萬元;醫(yī)療保險繳費2.61萬元。

    3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

    2018年財政撥款預(yù)算收支為253.21萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,與上一年度預(yù)算總收入224.4萬元相比,增長28.81萬元,增加率為11%,主要是去世離休人員無工作配偶生活困難補(bǔ)助增長。本年度支出主要是基本支出和項目支出,基本支出包括:人員工資福利支出112.4萬元,占44﹪,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費等支出;對個人和家庭補(bǔ)助支出4.65萬元,占1.8﹪,包括離退休費、和家庭補(bǔ)助支出等;公用經(jīng)費支出6.1萬元,占2﹪,主要用于辦公費、水電費、差旅費、印刷費等支出。項目支出130.06萬元,占52.2﹪,主要用于離休干部必要的活動經(jīng)費、慰問老干部,企業(yè)去世離休遺屬補(bǔ)助,基層關(guān)工委常務(wù)副主任、監(jiān)督員補(bǔ)助及關(guān)工委辦公經(jīng)費。

    (四)政府性基金預(yù)算支出情況。

    本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

    (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

    本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

    (六)“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

    三公經(jīng)費增減變化說明:2018年三公經(jīng)費預(yù)算2.97萬元,公共接待費0.27萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費2.7萬元,較2017年執(zhí)行數(shù)3.04萬元減少0.07萬元,其原因是我單位從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費”,盡力減少壓縮公務(wù)用車運營支出,2017年度與2018年度均無會議費、培訓(xùn)費預(yù)算。

    (七)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

    2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出6.1萬元,比上年度減少4.12萬元,主要用于機(jī)關(guān)日常辦公費、差旅費、郵電費、會議費、一般設(shè)備購置等支出.其中辦公費1.43萬元,印刷費0.5萬元,郵電費0.3萬元,差旅費0.4萬元,維修(護(hù))費0.5萬元,公務(wù)接待費0.27萬元,公務(wù)用車運營費2.7萬元,2018年較2017年減少原因為交通補(bǔ)助列為人員經(jīng)費。

    (八)政府采購情況。

    本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表。

    八、專業(yè)名詞解釋

    1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

    2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    3、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    ? ???? 4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
    ? ???? 5、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    ? ???? 6、行政運行:指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
    ? ??? ?7、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    ???? ? 8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    ? ??? ?9、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    ? ??? 10、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    ? ?附件:老干局2018年部門預(yù)算公開報表.xls


    渭南市臨渭區(qū)委老干局

    2018年3月14日