??? ?一 、主要職責(zé)
??? 下邽鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》始終把發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)鄉(xiāng)村建設(shè)作為預(yù)算管理工作的宗旨,本著厲行節(jié)約的原則,同時(shí)按預(yù)算進(jìn)度撥款,絕不辦理超預(yù)算、無(wú)計(jì)劃的撥款事項(xiàng),并嚴(yán)格堅(jiān)持??顚S茫鎸?shí)反映預(yù)算的執(zhí)行,切實(shí)抓好預(yù)算管理工作。
二、主要工作任務(wù)
按照區(qū)政府的要求,以預(yù)算指標(biāo)為向?qū)?,按進(jìn)度撥付預(yù)算資金,確保預(yù)算按期執(zhí)行,并按要求,進(jìn)行公開(kāi),接受社會(huì)的有效監(jiān)督,達(dá)到預(yù)算的徹底效應(yīng),為發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)服好務(wù)。
?三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
?決算單位設(shè)行政單位6個(gè),事業(yè)單位0個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有6個(gè),包括:
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序號(hào) | 單位名稱 | |
1 | 下邽鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) | |
???? | 2 | 下邽鎮(zhèn)黨政辦 |
3 | 下邽鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | |
4 | 下邽鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦公室 | |
5 | 下邽鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室 | |
6 | 下邽鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室 |
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???四、部門人員情況說(shuō)明
2017年底,本部門人員編制71人,其中行政編制25人、事業(yè)編制46人;實(shí)有人員69人,其中行政編制23人、事業(yè)編制46人。單位管理的離退休人員29人。
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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,本部門所屬預(yù)算事業(yè)單位共有車輛2輛,單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛;安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)。
六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。
七、部門預(yù)算收支說(shuō)明
(一)收支預(yù)算總體情況。
本年度收入預(yù)算1123.50萬(wàn)元,上年度收入預(yù)算1134.82萬(wàn)元;本年度支出預(yù)算1123.50萬(wàn)元,上年度支出預(yù)算1134.82萬(wàn)元。增減變動(dòng)原因:退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍,退休費(fèi)較上年減少幅度較大;人員增加,工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng);三公經(jīng)費(fèi)政策性減少。
(二)財(cái)政撥款收支情況。
本年度財(cái)政撥款預(yù)算1123.50萬(wàn)元,上年度財(cái)政撥款預(yù)算1134.82萬(wàn)元;本年度財(cái)政撥款支出預(yù)算1123.50萬(wàn)元,上年度財(cái)政撥款支出預(yù)算1134.82萬(wàn)元。增減變動(dòng)原因:退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍,退休費(fèi)較上年減少幅度較大;人員增加,工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng);三公經(jīng)費(fèi)政策性減少。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
本年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算1123.50萬(wàn)元,上年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算1134.82萬(wàn)元;本年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1123.50萬(wàn)元,上年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1134.82萬(wàn)元。增減變動(dòng)原因:退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍,退休費(fèi)較上年減少幅度較大;人員增加,工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。
2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
????上年度政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行542.57萬(wàn)元,本年度政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行559.47萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出442.87萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出116.60萬(wàn)元;
行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休4.89萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出4.89萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元;
行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出85.37萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出85.37萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元;
行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療15.03萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出15.03萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元;
住房改革支出-住房公積金38.80萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出38.80萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元;
農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助419.94萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出419.94萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。增減變動(dòng)原因:退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍,退休費(fèi)較上年減少幅度較大;人員增加,工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。
3.支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
工資福利支出582.06萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出582.06萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。包括:基本工資207.56萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出207.56萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元;津貼補(bǔ)貼85.38萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出85.38萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元;績(jī)效工資支出95.08萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出95.08萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)85.37萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出85.37萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元;職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.03萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)15.03萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元;其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.17萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1.17萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元;住房公積金支出38.80萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出38.80萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元;其他工資福利支出53.67萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出53.67萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
????商品和服務(wù)支出116.60萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出116.60萬(wàn)元。包括:辦公費(fèi)13.50萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出13.50萬(wàn)元;
印刷費(fèi)12萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元;電費(fèi)4萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元;水電費(fèi)25萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元;差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0.50萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)0.98萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0.98萬(wàn)元;勞務(wù)費(fèi)12.70萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出12.70萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出2.24萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用49.68萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出49.68萬(wàn)元。
????對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助424.84萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出424.84萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。包括:離退休費(fèi)4.90萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出4.90萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。生活補(bǔ)助419.94萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出419.94萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門不涉及政府性基金預(yù)算收支,并已公開(kāi)空表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
本部門不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.22萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.98萬(wàn)元、無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.02萬(wàn)元,本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算比較,減少9.80萬(wàn)元,原因?yàn)?/span>三公經(jīng)費(fèi)政策性減少,公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)減少。
本年不涉及會(huì)議費(fèi)預(yù)算,與上年預(yù)算相同。
本年不涉及培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算,與上年預(yù)算相同。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)88.96萬(wàn)元,本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.60萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)13.50萬(wàn)元;印刷費(fèi)12萬(wàn)元;水電費(fèi)25萬(wàn)元;差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)0.98萬(wàn)元;勞務(wù)費(fèi)12.70萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用49.68萬(wàn)元。增減變動(dòng)原因:人員增加,工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。
(八)政府采購(gòu)情況。
本部門2018年不涉及政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開(kāi)空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1.公共預(yù)算財(cái)政撥款:指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃,是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中,以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)(境)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3.政府采購(gòu)是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。 ??
九、2018年度部門預(yù)算表(見(jiàn)附表)
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附件:下邽鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表 .xls
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??????????????????? 渭南市臨渭區(qū)下邽鎮(zhèn)人民政府
??????????????????????????2018年3月16日
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