2018年渭南市臨渭區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室綜合預(yù)算說明
一、部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)。研究擬定全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案,制定全區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理辦法和實(shí)施細(xì)則。
(二)統(tǒng)一管理全區(qū)黨政機(jī)關(guān)、人大常委會機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、法院、檢察院、各民主黨派、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制工作。
(三)審核區(qū)級機(jī)關(guān)各部門的職能配置、調(diào)整和劃分;協(xié)調(diào)區(qū)委各部門之間、區(qū)政府各部門之間、區(qū)委各部門與政府各部門之間以及各部門與鎮(zhèn)街之間的職責(zé)分工。
(四)擬定區(qū)級機(jī)關(guān)各部門、各鎮(zhèn)街人員編制分配方案,審核區(qū)級機(jī)關(guān)、各鎮(zhèn)街機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制以及科級以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);審批區(qū)級機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)街內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員結(jié)構(gòu);審批辦理機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)人《控編通知單》。
(五)承辦報(bào)送區(qū)政府的有關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件中涉及職能、機(jī)構(gòu)編制內(nèi)容的修改工作;參與審核區(qū)政府各部門及有關(guān)事業(yè)單位的行政許可事項(xiàng)。
(六)建立機(jī)構(gòu)編制管理與財(cái)政預(yù)算相互配套協(xié)調(diào)的約束機(jī)制,控制機(jī)構(gòu)編制膨脹和人員盲目增長。
(七)研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案以及區(qū)屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定和辦法;審核事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、人員結(jié)構(gòu)比例、經(jīng)費(fèi)管理形式。
(八)貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于事業(yè)單位登記管理的法律法規(guī),建立健全事業(yè)單位法人登記制度,依法組織實(shí)施事業(yè)單位登記管理工作,督促檢查事業(yè)單位法人登記的執(zhí)行情況。
(九)綜合全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理情況,監(jiān)督檢查行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制、事業(yè)單位法人登記的執(zhí)行情況。
(十)負(fù)責(zé)聯(lián)系雙重管理單位有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事宜。
(十一)負(fù)責(zé)行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的調(diào)查研究、年報(bào)統(tǒng)計(jì)工作。
(十二)負(fù)責(zé)全區(qū)黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位中文域名注冊的審核工作,對全區(qū)黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱進(jìn)行規(guī)范管理。
(十三)完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他工作事項(xiàng)。
二、年度部門工作任務(wù)
2018年,是學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年,我辦將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心和重點(diǎn)工作,積極推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變,加大“放管服”改革力度,大力推進(jìn)營商環(huán)境提升年;扎實(shí)推進(jìn)地方機(jī)構(gòu)改革和行政體制改革,統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革;嚴(yán)格機(jī)構(gòu)編制管理,嚴(yán)控總量,創(chuàng)新挖潛,盤活現(xiàn)有資源,保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要;不斷深化事業(yè)單位分類改革,強(qiáng)化公益屬性,促進(jìn)公益服務(wù)平衡充分發(fā)展;大力加強(qiáng)自身建設(shè),全面提升政治素質(zhì)業(yè)務(wù)素質(zhì),建設(shè)信念過硬、政治過硬、責(zé)任過硬、能力過硬、作風(fēng)過硬的干部隊(duì)伍。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門的部門預(yù)算包括渭南市臨渭區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室本級(機(jī)關(guān))預(yù)算。
納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有0個,包括:
序號 | 單位名稱 |
1 | 渭南市臨渭區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室本級(機(jī)關(guān)) |
四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制18人,其中行政編制11人、事業(yè)編制7人;實(shí)有人員16人,其中行政10人、事業(yè)6人。
人員編制情況統(tǒng)計(jì)表
單位 | 合計(jì) | 行政 | 事業(yè) | |||
編制 | 實(shí)有人員 | 編制 | 實(shí)有人員 | 編制 | 實(shí)有人員 | |
渭南市臨渭區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 18 | 16 | 11 | 10 | 7 | 6 |
人員編制情況柱狀圖
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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????
七、部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
2018年度總體收支為150.36萬元,均為財(cái)政預(yù)算撥款,與上年度對比增加47.11萬元,主要是由于人員增加和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后,一般公共服務(wù)收支較上年增加25.10萬元,醫(yī)療衛(wèi)生收支較上年增加0.89萬元,住房保障收支較上年增加1.50萬元,社會保障就業(yè)收支較上年增加19.62萬元。
(二)財(cái)政撥款收支情況。
2018年度財(cái)政撥款收支為150.36萬元,與上年度對比增加47.11萬元,主要是由于人員增加和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后,一般公共服務(wù)財(cái)政撥款收支較上年增加25.10萬元,醫(yī)療衛(wèi)生財(cái)政撥款收支較上年增加0.89萬元,住房保障財(cái)政撥款收支較上年增加1.50萬元,社會保障就業(yè)財(cái)政撥款收支較上年增加19.62萬元。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018年度一般公共預(yù)算撥款為150.36萬元,與上年度對比增加47.11萬元,主要是由于人員增加和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后,一般公共服務(wù)預(yù)算當(dāng)年撥款較上年增加25.10萬元,醫(yī)療衛(wèi)生預(yù)算當(dāng)年撥款較上年增加0.89萬元,住房保障預(yù)算當(dāng)年撥款較上年增加1.50萬元,社會保障就業(yè)預(yù)算當(dāng)年撥款較上年增加19.62萬元。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
按照部門支出功能分類,行政運(yùn)行支出較上年增加25.10萬元,行政單位醫(yī)療支出較上年增加0.89萬元,住房公積金支出較上年增加1.50萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出較上年增加19.62萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)較上年增加47.61萬元,主要是由于人員增加后行政運(yùn)行、住房公積金和行政單位醫(yī)療支出增加,及繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)造成;公用經(jīng)費(fèi)較上年減少0.50萬元,主要將嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出;專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)與上年持平。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類,基本支出較上年增加47.11萬元,項(xiàng)目支出與上年持平,其中工資福利支出較上年增加49.63萬元,商品和服務(wù)支出較上年增加7.15萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出較上年減少9.67萬元;其中人員經(jīng)費(fèi)較上年增加47.61萬元,主要是由于人員增加后工資、津貼、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金和其他交通費(fèi)用支出增加,及繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)造成;公用經(jīng)費(fèi)較上年減少0.50萬元,主要是將嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
2018年度無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,與上年對比減少3.18萬元,其中接待費(fèi)減少0.18萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.00萬無,主要是無公務(wù)接待和因公出國(境)安排,且公務(wù)用車改革后取消公務(wù)用車無公務(wù)用車支出。2018年度“會議費(fèi)”預(yù)算為0.00萬元,較上年增加0.00萬元,主要是無會議安排。2018年度“培訓(xùn)費(fèi)”預(yù)算為0.20萬元,較上年減少0.30萬元,主要是嚴(yán)格控制人員外出培訓(xùn)。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.74萬元,其中辦公費(fèi)1.64萬元、印刷費(fèi)0.6萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)0.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元、勞務(wù)費(fèi)0.1萬元和工會經(jīng)費(fèi)1.5萬元,與上年對比減少0.50萬元,主要是將嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出。
(八)政府采購情況。
本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
4.一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指住行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
5.住房公積金:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,
由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于 5%,最高不超過 12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實(shí)施近 20 年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指區(qū)級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:2018年部門綜合預(yù)算公開報(bào)表.xls
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