一、 部門主要職責:
1、 貫徹國家關于交通工作的方針政策,監(jiān)督執(zhí)行有關法規(guī)、條例,制定全區(qū)公路建設、交通運輸、水路交通發(fā)展規(guī)劃和實施計劃。
2、 統(tǒng)籌安排全區(qū)公路建設、交通運輸、水上交通發(fā)展規(guī)劃、速度和比例,制定、實施交通固定資產(chǎn)投資、運輸年度計劃。
3、 負責區(qū)級公路建設養(yǎng)、護和管理工作,組織實施重點公路建設工程。
4、 負責全區(qū)鄉(xiāng)村公路建設、養(yǎng)護的業(yè)務指導和技術服務工作。
5、 負責全區(qū)公路交通運輸行業(yè)管理,指導行業(yè)體制改革,維護交通運輸行業(yè)秩序,協(xié)調(diào)公路、鐵路、民航水、路運輸經(jīng)濟活動和相互銜接。
6、 負責轄區(qū)內(nèi)水上交通安全管理工作。
二、 2016主要工作任務:
1、 抓好項目建設和環(huán)境保障工作,今年將實施箭峪口至關環(huán)、李家堡至花園、馬冢至鐵王、下邽至渭蒲界4個改建和崇閆路東段、關環(huán)至桃花源2個新建道路工程及通村公路完善、橋涵配套等11個工程項目建設,農(nóng)村公路改建里程52.7公里,新建里程14公里。
2、繼續(xù)完善落實縣、鎮(zhèn)、村三級養(yǎng)管責任,抓好轄區(qū)列養(yǎng)道路的養(yǎng)管任務。
3、抓好對運輸市場的安全管理。
4、抓好農(nóng)村公路治超工作。
5、抓好交通扶貧工作。
三、部門預算組成單位基本情況
部門預算組成單位基本情況表
單 位 名 稱 |
單位 性質(zhì) |
經(jīng)費管理方式 |
人員編制數(shù) |
實有在職人數(shù) |
離退休人數(shù) |
辦公用房面積(平方米) |
實有車輛數(shù)(輛) |
合 計 |
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主管局名稱 交通局 |
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交通局機關 |
行政 |
全額 |
18 |
18 |
8 |
467.2 |
四、2016年部門預算情況:
臨渭區(qū)交通運輸局2016年收支預算總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
一、公共預算撥款 |
169.360776 |
一、基本支出 |
169.360776 |
二、政府性基金撥款 |
1、工資福利支出 |
109.318996 |
|
三、事業(yè)收入:納入財政專戶管理的教育收費 |
2、對個人和家庭的補助支出 |
46.50298 |
|
四、上級補助收入 |
50 |
3、日常公用經(jīng)費 |
13.5388 |
五、事業(yè)單位營業(yè)收入 |
二、項目支出 |
50 |
|
六、其它收入 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
||
本年收入合計 |
219.360776 |
219.360776 |
臨渭區(qū)交通運輸局2016年公共預算撥款支出明細表
單位:萬元
支出功能科目 |
預算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
2140101 |
公路水路運輸-行政運行 |
120.07742 |
120.07742 |
|
2080501 |
行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休 |
36.17392 |
36.17392 |
|
2100501 |
醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療 |
2.780376 |
2.780376 |
|
2210201 |
住房改革支出-住房公積金 |
10.32906 |
10.32906 |
|
169.360776 |
169.360776 |
臨渭區(qū)交通運輸局2016年區(qū)直部門項目支出預算表
一級預算單位 |
二級預算單位 |
項目名稱 |
合計 |
項目控制數(shù) |
區(qū)交通局 |
區(qū)交通局 |
農(nóng)村公路養(yǎng)護 |
50萬元 |
50萬元 |
臨渭區(qū)交通運輸局2016年“三公經(jīng)費”預算表
單位:萬元
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置 |
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區(qū)交通運輸局 |
10.1807 |
9.6214 |
0.5593 |
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